同學你好 可以結轉的
請教老師,公司做醫(yī)學檢驗檢測的(取得收入時收取技術咨詢服務費),現(xiàn)收到財政局給的科技研發(fā)項目經費,收到時借銀行存款,貸專項應付款;購買材料借原材料貸銀行存款;【領用時借主營業(yè)務成本貸原材料;因為現(xiàn)在沒有產生收入,所以月末是借研發(fā)支出,貸主營業(yè)務成本,同時結轉管理費用-研發(fā)費用,貸研發(fā)支出-費用化支出;還是直接在領用時借研發(fā)支出-費用化,貸原材料呢,然后月末再結轉到管理費用?】支付費用借研發(fā)支出貸銀行存款,月末結轉管理費用;那么專項應付款科目什么時候結轉,發(fā)生當期轉還是年末或結題時一次性轉
老師:我們公司 之前做到研發(fā)費用-資本化里面的費用,研發(fā)項目后面終止了,資本化里面的費用可以直接結轉到管理費用不
老師:我們公司 之前做到研發(fā)費用-資本化里面的費用,研發(fā)項目后面終止了,資本化里面的費用可以直接結轉到管理費用不
2022年之前月份已經結轉損益的管理費用,2022年年底還可以結轉到研發(fā)費用里面嗎,怎樣坐會計分錄呢
老師好,高新技術企業(yè)做賬時每月把每個研發(fā)項目產生的費用歸集的研發(fā)費用科目里,到了月底結轉到管理費用科目了,現(xiàn)在有成果了,是要把相應的管理費用結轉到無形資產嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
借記:管理費用–研發(fā)費用 貸記:管理費用–技術咨詢費,這樣做可以嗎
同學你好 這個可以的
如果之前月份已經結轉損益了,在年底的時候怎樣結轉了
同學你好 月底正常結轉損益就可以
借記:管理費用–研發(fā)費用 貸記:管理費用–技術咨詢費,年底也是這樣做嗎
同學你好 結轉損益就可以呀
1月至12月技術咨詢費月底已經結轉損益,月底沒有結轉到研發(fā)費用里,請問年底12月結轉研發(fā)費用怎樣做憑證結轉
同學你好 研發(fā)成功了嗎
研發(fā)成功了
哪些費用可以入研發(fā)費用,
同學你好 研發(fā)支出的都可以計入