你好 借 研發(fā)支出 貸以前年度損益 調(diào)整
老師好,2022年第四季度的費(fèi)用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝
老師好,2022年第四季度的費(fèi)用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝
老師好,2022年第四季度的費(fèi)用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的收到的這成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?會計科目是怎樣的呢? 謝謝
第一季度已經(jīng)作為普通員工工資計提結(jié)轉(zhuǎn)以后的工資,第四季度怎么做分錄再計提成為研發(fā)人員工資結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用呢 這個分錄可以嗎 第一步 借研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 貸管理費(fèi)用-工資 第二步 月底結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用 借管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出
老師,如果 之前2022年3月做錯賬了,本應(yīng)該記入 開發(fā)成本的 記到管理費(fèi)用了 我現(xiàn)在做12月份賬。先沖紅3月份的賬,做相反分錄,在做正確的賬 可以嗎??(因為管理費(fèi)用 月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里邊了, 不知道這樣操作可不可以?)
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
就是調(diào)整當(dāng)年的 可以借研發(fā)費(fèi)用,貸記本年利潤嗎
調(diào)整到年的直接。調(diào)整當(dāng)年的直接用管理費(fèi)用科目。
會計分錄怎樣做了
你好 借 研發(fā)支出 貸管理費(fèi)用
之前月份的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,還可以做會計分錄調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用里嗎
不用,因為是當(dāng)年的,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了
但是不結(jié)轉(zhuǎn),研發(fā)費(fèi)用沒有這么多數(shù)據(jù)啊
。是期末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤就有。是期末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤就有了。
轉(zhuǎn)損益是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn),不用你寫分錄。