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2020-08-09 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-09 17:41

你好,同學(xué)。 專項(xiàng)應(yīng)付款,是按期結(jié)轉(zhuǎn),如果是專門 用于資本化部分,就是按資本化形成時(shí)結(jié)轉(zhuǎn),如果不是,只是研發(fā),那么是按期結(jié)轉(zhuǎn)處理的。

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快賬用戶4702 追問 2020-08-09 17:57

按期結(jié)轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn),能給我寫分錄嗎?我上面的領(lǐng)用分錄哪個(gè)是對(duì)的?

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齊紅老師 解答 2020-08-09 18:08

你這專項(xiàng)應(yīng)付款是屬于財(cái)政給的相關(guān)補(bǔ)助, 那么你當(dāng)期實(shí)際使用了多少,你直接是 借 專項(xiàng)應(yīng)付款 貸 其他收益

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快賬用戶4702 追問 2020-08-09 20:48

老師麻煩幫我看看 1、收到時(shí): 借:銀行存款 ?5000 ? ???貸:專項(xiàng)應(yīng)付款? 5000 ? 2、采購或支付費(fèi)用時(shí): ? 借:原材料(或管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用)5000 貸:銀行存款 5000 ? 3、領(lǐng)用原材料時(shí) (1)研發(fā)使用:???????????????? ? 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出? 5000 貸:原材料? 5000 (2)為產(chǎn)生收入時(shí)的領(lǐng)用: 借:主營業(yè)務(wù)成本 5000 ? 貸:原材料? 5000 ? 4、月末結(jié)轉(zhuǎn) (1)研發(fā)部分: 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用? 5000 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出? 5000 同時(shí): 借:專項(xiàng)應(yīng)付款? 5000 貸:其他收益? ?5000

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齊紅老師 解答 2020-08-09 20:55

處理沒問題,正確的,同學(xué)

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你好,同學(xué)。 專項(xiàng)應(yīng)付款,是按期結(jié)轉(zhuǎn),如果是專門 用于資本化部分,就是按資本化形成時(shí)結(jié)轉(zhuǎn),如果不是,只是研發(fā),那么是按期結(jié)轉(zhuǎn)處理的。
2020-08-09
同學(xué)你好 對(duì)的 分錄是這樣做的
2022-05-09
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
2023-02-27
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