同學(xué)你好 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)4萬 借銀行存款4萬
有一筆費(fèi)用 之前是這樣做 借:管理費(fèi)用10萬 貸:銀行 10萬 這個(gè)月這筆費(fèi)用又退回四萬 現(xiàn)在怎么做分錄啊
老師,從公戶提取備用金1萬,實(shí)付電費(fèi)2千 可是銀行回單那里用途寫著電費(fèi)。 那這筆的分錄怎么做?以下這樣做,對(duì)嗎? 借:現(xiàn)金8千 管理費(fèi)用-電費(fèi) 2千 貸:銀行 1萬
老師,請(qǐng)問我們之前預(yù)付了一筆工裝費(fèi)用10萬,做的借預(yù)付貸銀存,現(xiàn)在對(duì)方將全額專票開過來了20萬,我們支付尾款10萬,我做了一筆憑證,借管理費(fèi)用-勞保18萬,應(yīng)交稅費(fèi)2萬,貸預(yù)付10萬,銀行存款10萬,請(qǐng)問1.分錄正確嗎?2.請(qǐng)問關(guān)于這筆憑證的現(xiàn)金流量分析涉及哪些呢?是10萬的預(yù)付作為支付其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的現(xiàn)金嗎?還是其他?謝謝,請(qǐng)?jiān)斀?/p>
公司給對(duì)方打了10萬費(fèi)用款,后來對(duì)方只用了5千,又退回來95000,之前分錄是借預(yù)付款貸銀行,現(xiàn)在退回來的怎么做分錄
202212寫了一筆分錄借管理費(fèi)用10萬,貸應(yīng)付賬款10萬,2023年01月拿到發(fā)票是15萬,現(xiàn)在分錄怎么寫
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
銀行存款也用負(fù)數(shù)嘛
不是 我上面寫了哦是借方正數(shù)
沒明白 怎么弄啊
不是應(yīng)該借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù)
銀行存款不用負(fù)數(shù) 要做正數(shù)的 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)4萬 借銀行存款4萬 這個(gè)分錄就是貸方管理費(fèi)用了 這樣做借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)正好沖抵了你這個(gè)月的管理費(fèi)用