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有一筆費(fèi)用 之前是這樣做 借:管理費(fèi)用10萬 貸:銀行 10萬 這個(gè)月這筆費(fèi)用又退回四萬 現(xiàn)在怎么做分錄啊

2021-03-10 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-10 09:04

同學(xué)你好 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)4萬 借銀行存款4萬

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快賬用戶4486 追問 2021-03-10 09:08

銀行存款也用負(fù)數(shù)嘛

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齊紅老師 解答 2021-03-10 09:15

不是 我上面寫了哦是借方正數(shù)

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快賬用戶4486 追問 2021-03-10 09:27

沒明白 怎么弄啊

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快賬用戶4486 追問 2021-03-10 09:29

不是應(yīng)該借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-03-10 09:36

銀行存款不用負(fù)數(shù) 要做正數(shù)的 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)4萬 借銀行存款4萬 這個(gè)分錄就是貸方管理費(fèi)用了 這樣做借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)正好沖抵了你這個(gè)月的管理費(fèi)用

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同學(xué)你好 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)4萬 借銀行存款4萬
2021-03-10
借銀行存款,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用36000, 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)36000。這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增。
2025-03-05
借銀行存款,貸預(yù)付賬款95000。
2023-01-03
退回的時(shí)候后,管理費(fèi)用要借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)
2021-06-09
借應(yīng)付賬款貸以前年度損銀調(diào)整10萬, 借以前年度損益調(diào)整,貸銀行或者是應(yīng)付賬款15萬, 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2023-02-12
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