你好 對 直接沖就可以
老師,我們跟個人簽了一份顧問協(xié)議,前幾個月的費用還沒付,現(xiàn)在提前解約,談好了前面幾筆費用不再支付。每個月都有做計提這筆費用的分錄,現(xiàn)在是直接做沖銷的分錄嗎?
請問一下老師,之前月份計提了一筆費用,做的借銷售費用,貸其他應(yīng)付款,但是后面忘記了,在支付費用的時候做的借銷售費用,貸銀行存款,請問之前的那筆怎么調(diào),是做一個之前的相同分錄紅字嗎?
你好想問一下企業(yè)有一筆一年的管理費用-垃圾清運費每個月計提,已經(jīng)計提了8個月,之前做的會計分錄:借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-單位往來,現(xiàn)在本月提前支付了這一筆一年的費用,是員工借支付的錢,做的會計分錄是:借其他應(yīng)收款-員工往來,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在錢付了票也來了,問這個怎么做賬呢
老師,我們是旅游業(yè)的分公司,獨立核算,自負(fù)盈虧。本來每個月需要支付給總公司管理費,所以每月計提了管理費用,現(xiàn)在說這筆費用不用支付了,那我去年計提的費用是匯算清繳調(diào)增還是這個月做一筆相反的分錄給沖減?。?/p>
老師,我們?nèi)ツ?1月新開了一個小公司,前期發(fā)生的費用都沒做賬,只是外賬找的代賬公司做的,之前也沒啥業(yè)務(wù),直到今年5月才開始有項目運行,大批量的采購,付人工,想問的是,現(xiàn)在也買了財務(wù)軟件,那之前發(fā)生的費用要一筆一筆錄入軟件,還是直接做個前期費用,匯總做一筆分錄呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對