同學(xué), 你好,這個需要沖減后填入。
當(dāng)小規(guī)模納稅人季度開票額達到50萬時,開具的免稅發(fā)票金額填到申報表的 小微企業(yè)免稅銷售額還是其他免稅銷售額中
小規(guī)模納稅人,屬于體檢收入免稅,納稅申報時填在12欄其他免稅銷售額嗎?
小規(guī)模納稅人,發(fā)票作廢沖紅的金額,在納稅申報表申報時,要不要填在免稅銷售額的其他免稅銷售額里面?
小規(guī)模納稅人增值稅申報表里面 其中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額的填寫 是舔含稅銷售額還是不含稅銷售額了?
請問老師,在12月份沖紅一張普票8000,現(xiàn)在填增值稅報表,在計稅依據(jù)第四免稅銷售額里面其他免稅銷售額是負數(shù)8千,這個要怎么處理,是小規(guī)模納稅人
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
意思是那個負數(shù)的金額就不要填在申報表上面了是嗎?
同學(xué), 你好,這個有正數(shù),有負數(shù),累計抵后填入,是要包括的。
比如開票100元,負數(shù)發(fā)票20元,我在申報表上面是只填80元進去,還是100元和20元都要填入進去呢?
同學(xué), 這個填寫80就可以了。