是的,體檢收入免稅,納稅申報時填在12欄其他免稅銷售額
小規(guī)模納稅人農(nóng)業(yè)免稅收入增值稅申報時填哪一欄 直接填免稅銷售額那欄就可以了吧
老師,請問,個人獨資的屬于小規(guī)模納稅人的酒店,根據(jù)2020年第八號文,季度銷售額30萬以下的免征增值稅,在填寫增值稅納稅申報表時,免稅銷售額應(yīng)該填寫“小微企業(yè)免稅銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次?
小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表 ,12欄其他免稅銷售額應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)? 什么數(shù)據(jù)可以填寫到此欄?
請問老師,小規(guī)模納稅人普票免稅都做了收入沒有做應(yīng)交稅費,那申報時是不是填免稅銷售額第9欄,不填其他免稅銷售額嗎?
老師小規(guī)模納稅人。主表12欄其他免稅銷售額填的是不含稅金額吧
第三方代買飛機票,能開電子行程單嗎
老師您好!應(yīng)付賬款17117.85元,供應(yīng)商公司要注銷,只需要我公司支付10000元,需要對方提供什么做為憑證嗎?賬務(wù)處理營業(yè)外收入嗎?
請問老師,客戶對采購我公司的設(shè)備審計,我公司需要提供什么材料
老師,你好,一次性傷殘工傷補助算工資薪金嗎
你好,今天老板突然找了個律師,要公司和這個律師簽合同,打款給這個律師個人,這樣是不是要這個律師去稅務(wù)局代開他個人抬頭的發(fā)票啊?他如果要找其他公司幫他開的話不可以是嗎?
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個門面,合同總價88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會計準則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時資產(chǎn)折舊明細表里原值、本年折舊、累計折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時當時的出納給了我?guī)讉€期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因為是出納直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當時沒有仔細追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細,討論后認為應(yīng)該是出納搞錯了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
需要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎?
什么情況要填寫減免稅明細表
就是享受減稅或者免稅情況下都填的。除了季度30萬以下
那在填寫免稅項目時,免征增值稅項目銷售額和免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額填寫同一個數(shù)字對嗎?免稅額為0嗎?
免稅額就是主表計算的免稅額
上面填寫錯誤,免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額填寫O,扣除后免稅銷售額填13430.免稅額13430*0.03。這樣對嗎?
是的,就是那樣子的
免增值稅了,是不是也可以免水利基金,屬于醫(yī)療收入
這個水利基金根據(jù)當?shù)氐恼呱陥蠊?