你好在其他免稅銷售額里面填寫。
小規(guī)模納稅人農(nóng)業(yè)免稅收入增值稅申報(bào)時(shí)填哪一欄 直接填免稅銷售額那欄就可以了吧
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)有個(gè)免稅銷售額,是填在小微企業(yè)免稅銷售額那一欄還是填在未達(dá)起征點(diǎn)那一欄
思羽老師。現(xiàn)在免稅那小規(guī)模申報(bào)的時(shí)候。就直接在稅務(wù)報(bào)表里12欄填銷售額就行了嗎?免稅沒有稅然后怎么填啊?
老師小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表是填第10欄吧?本期免稅額那欄不用管吧,可以忽略嗎?只要本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額沒有就可以吧?
老師,小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,本期免稅額填寫在哪一欄目?銷售額10800元
老師,我們是酒店的,營(yíng)銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來,營(yíng)銷推廣費(fèi)計(jì)入計(jì)入銷售費(fèi)用-廣宣費(fèi)還是銷售費(fèi)用-宣傳推廣費(fèi)?哪個(gè)比較合適?不管是廣宣費(fèi)還是宣傳推廣費(fèi)稅務(wù)年報(bào)時(shí)都要調(diào)增是嗎?
老師您好,請(qǐng)問我們公司做噴漆服務(wù)的,也賣油漆,這個(gè)月只開了維修費(fèi),那我們開進(jìn)來的油漆票能抵扣嘛?
老師收到應(yīng)付商戶延遲清算款是什么錢?
您好~咨詢下:一般采購(gòu)申請(qǐng),關(guān)于說明公司為總公司,社保人數(shù)和納稅情況說明的模板,主要是說明公司為集團(tuán)公司,收入來源于下屬公司的分紅、下屬公司納稅情況,員工社保等。哪位老師 有模板 可以借鑒一下嗎?
老師 公司的財(cái)務(wù)章蓋章字不全(新公司新章)是怎么回事
購(gòu)買員工服裝40件,領(lǐng)用39件,請(qǐng)問下老師這個(gè)兩個(gè)分錄怎么分開做
對(duì)賬單上有個(gè)負(fù)數(shù)數(shù)量,開票怎么開
對(duì)于機(jī)關(guān)對(duì)選廠的罰款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入后需要計(jì)稅嗎
【廣東稅務(wù)2024年企業(yè)所得稅年度匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了。根據(jù)測(cè)算,貴企業(yè)可能存在多繳稅款784.7元未辦理退稅申請(qǐng)。請(qǐng)及早登錄廣東省電子稅務(wù)局,申請(qǐng)路徑為:我要辦稅-事項(xiàng)辦理-征收-匯算清繳結(jié)算多繳納退抵稅,您也可以到辦稅服務(wù)廳及時(shí)辦理申報(bào)。如已辦理,請(qǐng)忽略本信息,感謝您的配合和理解!一定要處理嗎?可以不處理嗎?發(fā)了幾次這樣信息
公司營(yíng)業(yè)范圍有施工,公司給對(duì)方開防水施工發(fā)票,我公司可以開出來嗎?
那這個(gè)收入在所得稅年報(bào)時(shí)都要填哪個(gè)表呢
免稅收入明細(xì)表里面。
是免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表嗎
你好 是的 在這個(gè)表格里面。