同學(xué),你好,是的,就是你發(fā)圖片這樣填,沒有應(yīng)補(bǔ)退就忽略
老師下午好,小規(guī)模納稅人。第三季度開票金額為3240元在增值稅納稅申報(bào)表我是不是只要填第10欄免稅銷售額就可以。 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫嗎?
老師好,小規(guī)模建筑增值稅申報(bào)納稅是不是填在小微企業(yè)免稅銷售額第10欄就可以了,沒有超過45萬
老師小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表是填第10欄吧?本期免稅額那欄不用管吧,可以忽略嗎?只要本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額沒有就可以吧?
老師,我電子稅務(wù)提示這個(gè)您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。如未抵減,請您及時(shí)申報(bào)抵減。具體操作如下:小規(guī)模納稅人第一步:先填寫《減免稅明細(xì)表》,在“減稅項(xiàng)目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填報(bào)抵減金額。第二步:將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。,我的季度申報(bào)的嗎,如何操作
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票),季報(bào)填增值稅申報(bào)表是直接按5000/1.01=4950.5這個(gè)數(shù)填在第10欄項(xiàng)目(四)免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項(xiàng)目(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,了吧?
老師,請問小規(guī)模技術(shù)服務(wù)公司在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒有成本,可以用管理費(fèi)用的金額填在成本那一欄嗎? 技術(shù)服務(wù)公司的哪些費(fèi)用可以當(dāng)作成本費(fèi)?
老師您見過這個(gè)嗎?這個(gè)是干嘛的。。。
一個(gè)人是公務(wù)員不能開票所以想在另一個(gè)人的工作室做可以是
a公司轉(zhuǎn)b公司股權(quán),并未走賬,但是工商變更了,這樣會(huì)有什么影響?需不需要申報(bào)所得稅跟印花稅
請問,建筑公司打款居間費(fèi)給介紹項(xiàng)目的個(gè)人頭上,但是此費(fèi)用沒有在稅前扣除,請問稅務(wù)檢查時(shí)會(huì)涉及哪些風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)分錄怎么寫幫我寫一下
老師,我在代賬公司上班,為什么省字頭公司,股份有限公司500萬能降資到5萬?
老師推薦去大公司做內(nèi)賬,還是小公司制造業(yè)全盤帳,
凈利潤×利潤留存率=留存收益額對吧老師,利潤留存率=1-股利支付率對吧老師
主播可以兩個(gè)人成為一個(gè)工作室嗎?然后給公司開票