對(duì)的,是的,是這么做的,減免明細(xì)表不交稅的,不用填。
老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)的那張表有一欄是對(duì)湖北省外的小規(guī)模減按1%征收增值稅的本期發(fā)額是填寫(xiě)主表的稅金嗎
填寫(xiě)了增值稅減免稅申報(bào)表,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表第12欄有免稅銷(xiāo)售額,然后稅款計(jì)算那里本期免稅額大于本期應(yīng)納稅額,為什么還要繳稅
增值稅1%怎么報(bào)增值稅。沒(méi)有超過(guò)免征額,在10欄寫(xiě)了銷(xiāo)售額,這樣小微企業(yè)免稅額就是按照3%算的,填寫(xiě)減免稅申報(bào)表調(diào)整增值稅那個(gè)數(shù)嗎
老師,我申報(bào)4—6季度小規(guī)模增值稅,12欄里面填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額(超過(guò)45萬(wàn)) 然后再減免明細(xì)表,最后一行選擇減免性質(zhì),第一列和第三列填寫(xiě)銷(xiāo)售額。主表里面19列自動(dòng)生成本期免稅額,我提交的時(shí)候提示,二免稅項(xiàng)目部分合計(jì)欄5列自動(dòng)免稅額0必須等于主表本期免稅額,這個(gè)怎么處理?
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)超過(guò)30萬(wàn),減按1%,增值稅減免稅申報(bào)表怎么填啊,本期發(fā)生額是直接填2%的減免稅額,然后自動(dòng)生成到主表嗎
公司搬遷,重新購(gòu)買(mǎi)一批辦公桌椅、柜子??們r(jià)8萬(wàn),但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
億企財(cái)稅和金蝶用友一個(gè)都是記賬軟件嗎?
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類(lèi)銷(xiāo)售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷(xiāo)項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢(qián)是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢(qián)是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢(xún)本季度累計(jì)開(kāi)具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢(xún)統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問(wèn)一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢(qián),沒(méi)有到個(gè)人賬戶(hù),怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開(kāi)票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
一提交就提示這個(gè),是什么意思啊
你好 可以忽略提交的
減免表這個(gè)表我就壓根沒(méi)動(dòng)啊 。 忽略掉沒(méi)問(wèn)題吧
對(duì)的是的,沒(méi)有問(wèn)題的。
為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)比對(duì)不通過(guò)的問(wèn)題啊
因?yàn)槟汩_(kāi)的是1%,減免的是填寫(xiě)的3%,導(dǎo)致的不一致。
都會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎? 減免表那里確定不用管嗎
對(duì)的是的,只要季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)開(kāi)的普通發(fā)票,1%的都會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示的。
哦哦那就行,沒(méi)有稅額的也不用選那個(gè)減稅性質(zhì)代碼是嗎? 我就說(shuō)以前從來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò),現(xiàn)在怎么出來(lái)了
是的,減免明細(xì)表都不需要填寫(xiě),打開(kāi)保存一下就行。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。