你好發(fā)票上跟管理費用租金有差異嗎?
預(yù)付房屋租賃一年,借預(yù)付賬款房租費 貸銀行存款, 每月分?jǐn)偨韫芾碣M用 貸預(yù)付賬款。 到年底開發(fā)票我如何做賬呢?
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預(yù)付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師你好,我本月計提了1-3月的房租,每月有收到到發(fā)票,4月時才付這筆房租費,計提時:借管理費用-租賃費,貸:其它應(yīng)付款,那我付房租時的會計分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,租金票未到,我按月計提了房租,借:管理費用貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票到了,我要如何做分錄呢?
上個月暫估入賬的原材料,這個月已收到發(fā)票,這個月怎樣做賬,原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費用?謝謝
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來報銷,價值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費625,不含稅,稅率是10%,那煤總計是多少錢
老師我想問一下,個人成立了一個有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報法人的個人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù)(增值說進(jìn)項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?
發(fā)票上是年費用,我是按月計提的費用,當(dāng)年的費用還沒有計提完呢
你好你如果不用抵扣進(jìn)項稅的話,就這樣是沒問題的,只是說因為每一個月不是都有一張發(fā)票,所以有的月份你就用復(fù)印件貼上去。
對方開的專票,我現(xiàn)在怎么做發(fā)錄
專票的話,你可以紅字沖減之前的分錄,然后再重新按照發(fā)票金額再做。
老師,我按月計提的,一筆沖銷嗎?按發(fā)票金額做一筆嗎?我們是希望按月計提的這種?
你好,是的,一筆沖銷就可以了,把它加起來,然后一筆沖銷。 因為你現(xiàn)在是修改啊。修改沒有必要一筆一筆去修改。
老師,沖銷后,發(fā)票金額是全年的,我還怎么按月計提呢?只能計一筆嗎
你之前已經(jīng)計具體了呀,明白嗎? 如果按你的說法,那你就只能全部都反結(jié)賬回去,然后再再每個月去調(diào)。
老師,你表達(dá)的是什么意思,票未到時我按月計提了費用,現(xiàn)在票到了你要我加總沖銷,沖銷之后怎么做呢?按發(fā)票金額一次性計費用嗎,但是我們是要按月計提費用的呀,這樣一筆記下來費用太集中了
你好,你先沖銷,然后再重新做一筆啊,你現(xiàn)在是因為沒有做這個進(jìn)項稅額啊,所以重新做一筆有這個進(jìn)項稅額的。
老師,您能不能舉例 說明一下,沖銷后,借:租金 進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 再怎么做能體現(xiàn)每月的租金?
你好,好吧,你如果實在糾結(jié)這個問題呢,那你就一筆一筆充,然后再一筆一筆更正