您好,借合同履約成本,貸應(yīng)付賬款等,是的
老師你好,我們是做建筑工程的,在異地施工。在項目地有個2%的預(yù)繳增值稅,這預(yù)繳中有可以抵扣的勞務(wù)和分包金額,回公司開票繳納差額稅款時,這部份勞務(wù)和分包的稅額還是可以抵扣的,是嗎
一般納稅人下的建筑公司把一個項目的勞務(wù)分包給了勞務(wù)公司,那么這個項目就屬于一般納稅人下的簡易計稅,這個項目的進(jìn)項票就不能抵扣了,但建筑公司可以開3%的建筑服務(wù)-建筑勞務(wù)票,也可以扣除分包款繳稅,是這樣嗎?老師
我們是建筑公司,一般納稅人,收到的勞務(wù)費普票怎么寫分錄呢?這個勞務(wù)費是分包的,屬于異地項目,是全額扣除出來再預(yù)繳增值稅嗎
我們是建筑公司一般納稅人,有個異地項目,勞務(wù)費是分包的,現(xiàn)在收到勞務(wù)公司開的勞務(wù)費發(fā)票,怎么寫分錄呢
一般納稅人接了個勞務(wù)分包項目異地的,跨地級市了,是不是要預(yù)繳增值稅阿,開個發(fā)票建筑服務(wù)勞務(wù)費 ,電子稅務(wù)局預(yù)繳表就可以把稅錢給項目所在地了是嗎?
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我的財務(wù)軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費和雇工人種地的勞務(wù)費,還有農(nóng)機(jī)的維修費折舊費燃油費這些還可以通過哪個科目進(jìn)行核算???
給對方開電子發(fā)票,如果購買方的銀行賬號填寫的不對,但是開出的發(fā)票是未顯示購買方銀行賬號的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報個稅了,后面幾個月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費,我們要怎么社保離職前沒有社保的那個個稅和后面的購買幾個月社保呢
老師我之前把進(jìn)項稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?
請問下員工3月份工資忘記申報申報個稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報個稅是4月工資,我怎么補3月的申報呢?
老師好,如果利潤彌補完虧損后還有300萬,這300萬怎么繳納所得稅,按20%還是25%
用的是舊準(zhǔn)則,不是新準(zhǔn)則,分錄怎么寫呢?是寫工程施工-勞務(wù)費嗎
您好,也是可以這樣的