同學(xué)您好,增值稅進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)不需要認(rèn)證抵扣
老師 收到對(duì)方開(kāi)給我公司的負(fù)數(shù)發(fā)票 在進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣時(shí)勾選不到這張負(fù)數(shù)票 下月報(bào)增值稅時(shí) 進(jìn)項(xiàng)稅怎么才能與賬上一致呢
因?yàn)橥素浭盏截?fù)數(shù)發(fā)票,賬務(wù)處理該怎么做,認(rèn)證抵扣試該怎么處理
開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票一張,收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,認(rèn)證了其中一張,兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬了。導(dǎo)致財(cái)報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)??梢詥??還需要做什么處理嗎?沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票可以不入賬,等認(rèn)證時(shí)再入賬嗎?如果多認(rèn)證了,可以放著以后每個(gè)月抵扣一點(diǎn)嗎?
收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,可以認(rèn)證抵扣嗎?怎么處理呀?
收到了不可以抵扣的進(jìn)賬發(fā)票增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)中需要做處理嗎,做的話(huà)怎么操作呢?
老師,前一個(gè)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)折舊這一塊賬很亂,尤其是確定了原值,殘值率5%,折舊年限,但是單月折舊比正確的數(shù)小,有的大,現(xiàn)在有這么個(gè)問(wèn)題,房屋折舊年限按20年算的話(huà),上個(gè)月就到期了,但是殘值額差不多占原值30%,這種情況我是該繼續(xù)折舊知道殘值率5%左右還是說(shuō)時(shí)間到了就停止折舊
老師,生產(chǎn)工人的報(bào)銷(xiāo),都是給公司買(mǎi)的工廠用的小零件啥的 幾千塊錢(qián) 計(jì)入:制造費(fèi)用-修理費(fèi)行嗎 還是計(jì)入哪里?
老師,物權(quán)的變動(dòng)是指什么?所有權(quán)的變動(dòng),抵押權(quán),質(zhì)權(quán),留置權(quán),用益物權(quán),擔(dān)保物權(quán),地役權(quán),居住權(quán),我看著亂成一鍋粥
你好老師,你向我們這個(gè)白酒制造業(yè)里面有很多過(guò)時(shí)的,這個(gè)包裝物東西都不太值錢(qián),就是數(shù)量比較大,我這個(gè)平時(shí)怎么慢慢處理呀?還是九幾年的東西呢
我公司一員工借了我公司12萬(wàn),后來(lái)他以辦公家具并開(kāi)具發(fā)票后抵扣了我公司13萬(wàn),我公司還差他1萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我要如何做這筆分錄,直接借其他應(yīng)收款12,貸銀行12。抵扣家具時(shí),直接借:辦公費(fèi)13,貸:其他應(yīng)收12,銀行1,這樣可以嗎
老師,有數(shù)據(jù)的公司,怎么注銷(xiāo),有哪些步驟? 公司轉(zhuǎn)個(gè)個(gè)人怎么轉(zhuǎn)讓?zhuān)形捶峙淅麧?rùn)怎么分配
房租和財(cái)務(wù)軟件使用費(fèi)是當(dāng)月取得,就當(dāng)月要攤銷(xiāo)嗎?
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,有一個(gè)不該抵扣的,上月抵扣了,這個(gè)月怎么調(diào)整呢?
董老師,關(guān)于那天您說(shuō)的,固定工資的人員您是把一年的個(gè)稅算好了,稅前多少工資就每月申報(bào)多少,應(yīng)付工資不會(huì)有余額。那算出的這塊個(gè)稅是一次性計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎? 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交個(gè)稅 ,其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 。這些科目的余額,后續(xù)真是繳費(fèi)時(shí)逐步減少,最后平掉嗎?
老師你好,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),匯算清繳怎么抵扣
做紅沖會(huì)計(jì)處理同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票上的稅額,可以直接從本期的可認(rèn)證發(fā)票的稅額中減去嗎?
同學(xué)您好,體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里
需要做其他處理嗎?
同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
也就是做賬的時(shí)候,要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出; 報(bào)稅的時(shí)候,在電子稅務(wù)局里,也填列一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,另一個(gè)問(wèn)題,我剛接手的賬目,沒(méi)人交接。 我想問(wèn)下,發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不是應(yīng)該等于咱做賬系統(tǒng)里的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呀?
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的電子稅務(wù)局里,也填列一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(自動(dòng)帶出)
不一定,系統(tǒng)里的數(shù)一般大于等于賬務(wù)上的
老師,收到的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,可以有兩種做賬思路吧? 1.可以直接紅沖原來(lái)的會(huì)計(jì)科目,進(jìn)項(xiàng)稅額做成負(fù)數(shù)就行了吧? 2.會(huì)計(jì)科目直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?
嗯嗯,老師,是的。 感覺(jué)發(fā)票系統(tǒng)中的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該等于咱做賬系統(tǒng)里的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額等~。 我們現(xiàn)在發(fā)票系統(tǒng)中的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于做賬系統(tǒng)中的可認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。我不知道是不是之前他們做賬有問(wèn)題,心里不踏實(shí)。
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
老師,你是說(shuō)我說(shuō)的兩種做賬思路,都可以嗎?
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
兩種做賬思路,都可以
嗯嗯,老師,謝謝您。那報(bào)稅系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù),系統(tǒng)自帶出的是正數(shù)呀,還是負(fù)數(shù)呀?
不客氣,有空給五星好評(píng)。
老師?,企業(yè)所得稅稅負(fù)率一般在多少合適呀? 增值稅稅負(fù)率呢?
同學(xué)您好,你好,這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考