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老師好!上月工資做賬 比工資表的數(shù)多了 應(yīng)付職工薪酬借方有余額,這個月分錄 是不是 借 庫存現(xiàn)金 貸 應(yīng)付職工薪酬呀?

2023-04-13 08:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 08:05

你好,上月工資做賬,是計提,還是發(fā)放?

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快賬用戶9440 追問 2023-04-13 08:17

老師是發(fā)放工資

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齊紅老師 解答 2023-04-13 08:19

你好,多發(fā)放的工資,員工有退回給單位嗎??

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快賬用戶9440 追問 2023-04-13 08:19

老師 有的

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齊紅老師 解答 2023-04-13 08:20

你好,那退回的分錄是 借:庫存現(xiàn)金等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬?

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你好,上月工資做賬,是計提,還是發(fā)放?
2023-04-13
您好 原來分路不變,金額負數(shù)
2020-10-10
您好 那您發(fā)放的時候可以這樣寫分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 40000 貸:其他應(yīng)付款 10000 貸:銀行存款 30000
2020-08-10
同學(xué)你好 在 4 月份進行調(diào)整時,可以先沖銷 3 月份錯誤的分錄,然后再做正確的分錄。 沖銷 3 月份分錄: 借:管理費用 - 工資 (負數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬 (負數(shù)) 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 (負數(shù)) 貸:其他應(yīng)收款 - 社保 (負數(shù)) 庫存現(xiàn)金 (負數(shù)) 然后做正確的分錄: 3 月份計提工資: 借:管理費用 - 工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 4 月份發(fā)放 3 月份工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 貸:其他應(yīng)收款 - 社保 庫存現(xiàn)金
2024-07-23
同學(xué)你好 發(fā)工資時做的借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬社保扣款 貸應(yīng)付職工薪酬公積金扣款?!绻@個是個人負擔(dān)的社保和公積金,是不計應(yīng)付職薪酬的,是計入其他應(yīng)付款;
2021-06-24
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