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小規(guī)模納稅人以前年度誤將進項稅額計入待抵扣進項稅額中,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,如何做更正調(diào)整分錄

2023-04-12 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-12 16:34

同學您好,同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的藍字登記正確的就行

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快賬用戶2193 追問 2023-04-12 16:36

因為是很久之前的,所以只需要紅字沖銷,重新做是嗎?以前年度都是增值稅零申報

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齊紅老師 解答 2023-04-12 16:38

你好,可以的, 沒問題

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同學您好,同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的藍字登記正確的就行
2023-04-12
您好 借:應交稅金 -2550 貸:利潤分配-未分配利潤 2830.3-280.3=2550
2023-04-04
你好,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整等科目 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-01-12
你好 紅沖錯的? 做正確的?
2023-02-16
你好,這個你想徹底調(diào)整就必須一點點查賬看哪里出現(xiàn)問題
2021-12-18
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