同學您好,同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的藍字登記正確的就行
請問老師:前期是小規(guī)模納稅人不應該做進項的應交稅金,但憑證做了借:應交稅費—增值稅——進項稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤需要調(diào)整,是直接紅沖還是怎么處理?急
以前年度小規(guī)模增值稅銷項稅免稅部分轉入營業(yè)外收入金額錯誤,多轉了,如何調(diào)整 錯誤的憑證借:應交稅金2830.30貸營業(yè)外收入2830.30 正確的應該是記280.30
小規(guī)模納稅人以前年度誤將進項稅額計入待抵扣進項稅額中,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,如何做更正調(diào)整分錄
以前年度小規(guī)模時購入的固定資產(chǎn)已按照價稅合計入固定資產(chǎn),現(xiàn)在我們是一般納稅人了,會計不知道又抵扣了,需要做進項稅額轉出,如何做分錄
以前的會計做錯了賬,結轉增值稅那個分錄沒做清楚,導致未抵扣的進項稅(留抵稅額)在賬套中是錯的,應如何做調(diào)整分錄
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
因為是很久之前的,所以只需要紅字沖銷,重新做是嗎?以前年度都是增值稅零申報
你好,可以的, 沒問題