您好 借:應(yīng)交稅金 -2550 貸:利潤分配-未分配利潤 2830.3-280.3=2550
我是小規(guī)模納稅人,以前年度銷售額增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入時多轉(zhuǎn)了210元,現(xiàn)應(yīng)交增值稅借方有余額,怎么調(diào)整
老師,請問一下 公司為小規(guī)模納稅人 在19年的12月的時候,當(dāng)月收入為3990元,當(dāng)月的增值稅為:116.21元,當(dāng)時在做免稅收入是,入錯了借貸方向 借:營業(yè)外收入—增值稅減免 116.21 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)116.21 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,那么我把錯的這筆憑證沖紅后,該如何編寫正確的分錄,因?yàn)樯夏甑臓I業(yè)外收入在當(dāng)期就已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,沒有余額了,現(xiàn)沖紅后,營業(yè)外收入有余額,如何才把它沖平?
老師,我們剛剛發(fā)現(xiàn)去年有一張確認(rèn)收入的憑證,科目寫錯了。 正確的應(yīng)該是: 借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 但是錯誤的寫成了 借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 但是錯誤的寫成了 借:預(yù)付貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 請問現(xiàn)在應(yīng)該如何訂正?
以前年度小規(guī)模增值稅銷項(xiàng)稅免稅部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入金額錯誤,多轉(zhuǎn)了,如何調(diào)整 錯誤的憑證借:應(yīng)交稅金2830.30貸營業(yè)外收入2830.30 正確的應(yīng)該是記280.30
小規(guī)模納稅人,發(fā)生收入分錄按發(fā)票金額做借應(yīng)收賬款貸營業(yè)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,報(bào)稅時增值稅免稅,做借應(yīng)交稅費(fèi)+未交增值稅,貸營業(yè)外收入。 可以嗎?錯的話正確應(yīng)該怎么做?
老師我問一下,匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅z在匯繳的財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)嗎?利潤表和未分配利潤數(shù)要不要改
按合同確認(rèn)收入再按服務(wù)期確認(rèn)增值稅的分錄怎么寫
首次退稅,實(shí)地核查都核查什么?
老師,工商年報(bào)上的納稅總額,是稅務(wù)局查到稅收證明這個金額嗎?,總705元,還要減掉其中的教育費(fèi)附加后填寫嗎?
新公司法規(guī)定,幾年內(nèi)必須把認(rèn)繳出資額全部繳足?謝謝,逾期有什么風(fēng)險(xiǎn)?謝謝
金蝶科目余額表數(shù)據(jù)錄入用友作為期初余額表怎么錄入數(shù)據(jù)
老師您好,關(guān)于個稅匯算清繳,如果單位未申報(bào)個人一次性獎金,個人是否可以申請更正呢
老師成本核算中單位系數(shù)和總系數(shù)參考的是什么數(shù)據(jù),怎么得出來的,能舉個例子嗎
你好,老師,個體工商戶,什么稅也沒報(bào)過,工商年報(bào)利潤是不是填0就可以
發(fā)現(xiàn) 員工陸陸續(xù)續(xù)借備用金 2000 其他應(yīng)收款2000,結(jié)果報(bào)銷了2500,員工手里還剩90元備用金,怎么調(diào)賬
所得稅年度申報(bào)里面需要做調(diào)整嘛?
所得稅年度申報(bào)里面需要做調(diào)整? ?金額不大 也可以直接調(diào)整本期的 借:應(yīng)交稅金 -2550 貸:營業(yè)外收入 -2550