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以前年度小規(guī)模增值稅銷項(xiàng)稅免稅部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入金額錯誤,多轉(zhuǎn)了,如何調(diào)整 錯誤的憑證借:應(yīng)交稅金2830.30貸營業(yè)外收入2830.30 正確的應(yīng)該是記280.30

2023-04-04 15:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-04 15:24

您好 借:應(yīng)交稅金 -2550 貸:利潤分配-未分配利潤 2830.3-280.3=2550

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快賬用戶7248 追問 2023-04-04 16:11

所得稅年度申報(bào)里面需要做調(diào)整嘛?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 16:12

所得稅年度申報(bào)里面需要做調(diào)整? ?金額不大 也可以直接調(diào)整本期的 借:應(yīng)交稅金 -2550 貸:營業(yè)外收入 -2550

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您好 借:應(yīng)交稅金 -2550 貸:利潤分配-未分配利潤 2830.3-280.3=2550
2023-04-04
你好 ;? ?你科目增值稅下面設(shè)置了三級科目嗎 ? 那你? 預(yù)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入科目金額都是對的嗎 。只是增值稅明細(xì)科目錯誤了嘛? ?
2021-08-26
您好,錯誤的和正確的是一樣的?
2021-07-14
你好,補(bǔ)做收入分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入
2021-04-16
前三步調(diào)整分錄是正確的,第四步需要修改為正確的結(jié)轉(zhuǎn)金額,即借:利潤分配 —— 未分配利潤 15330.58 元,貸:以前年度損益調(diào)整 15330.58 元
2025-01-07
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