貸應(yīng)交增值稅210,貸營業(yè)外收入-210
我是小規(guī)模納稅人,以前年度銷售額增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入時(shí)多轉(zhuǎn)了210元,現(xiàn)應(yīng)交增值稅借方有余額,怎么調(diào)整
以前年度小規(guī)模增值稅銷項(xiàng)稅免稅部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入金額錯(cuò)誤,多轉(zhuǎn)了,如何調(diào)整 錯(cuò)誤的憑證借:應(yīng)交稅金2830.30貸營業(yè)外收入2830.30 正確的應(yīng)該是記280.30
發(fā)現(xiàn)去年的一張銷項(xiàng)發(fā)票入賬錯(cuò)誤了,主營業(yè)務(wù)收入入賬金額少記了2元,銷項(xiàng)稅額多記了2元,導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅多轉(zhuǎn)了2元元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方有余額,請(qǐng)問怎么調(diào)整
小規(guī)模納稅人,去年結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,做成借應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交 未交增值稅了,實(shí)際應(yīng)該借應(yīng)交增值稅,貸,營業(yè)外收入,現(xiàn)在如何調(diào)賬?
8月份轉(zhuǎn)一般納稅人,紅沖了之前的1%的發(fā)票,其中有一張是6月份的,然后去稅局調(diào)整了增值稅申報(bào)表,現(xiàn)在賬上應(yīng)交增值稅小規(guī)模是負(fù)數(shù),第二季度等于把增值稅小規(guī)模的金額轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在這個(gè)負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)是沖減營業(yè)外收入么
老師,退款分錄這樣做是不是錯(cuò)了?
基本零基礎(chǔ),現(xiàn)在開始學(xué)中級(jí)會(huì)計(jì)的中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,還有105天考試,每天學(xué)8小時(shí),來得及么?
老師好,問下匯算清繳表105050工資薪金帳載金額指的是應(yīng)發(fā)工資?
郭老師,郭老師 我們公司兩個(gè)股東A和B,分別持股51%和49%。注冊(cè)資本1個(gè)億,A實(shí)繳50萬,B實(shí)繳39萬,去年分紅168萬,按照認(rèn)繳出資比例分紅的,沒有實(shí)繳到位,分紅了,現(xiàn)在怎么解決比較合理?
員工應(yīng)發(fā)工資7000,公積金單位不承擔(dān),按5個(gè)點(diǎn)代扣代繳,工資表怎么做跟銀行賬一致。
做匯算清繳時(shí),填寫A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額小于實(shí)際發(fā)生額金額,且小出占百分之20多,是以前年度計(jì)提后續(xù)年度付的,因前兩年是沒有這份表填寫的,所以今年應(yīng)該是怎么去填寫的呢?
老師!公司購入小轎車,新能源綠牌,但發(fā)票已經(jīng)抵扣入賬固定資產(chǎn)了。又來了補(bǔ)貼收入,我入賬營業(yè)在收入,需要納稅調(diào)整嗎!
公司購買車輛 首付了一部分 剩余貸款 如何入賬記賬
老師們,我要報(bào)考中級(jí)了,現(xiàn)在要提交會(huì)計(jì)信息,需要單位蓋章證明,我選擇證明的單位是有限公司私企,選擇單位類型是“民營非上市企業(yè)(不含會(huì)計(jì)事務(wù)所和代賬機(jī)構(gòu))”,這個(gè)選擇合適吧?
公司辭退員工 員工告到勞動(dòng)局 如果勞動(dòng)局支持員工 會(huì)要求公司按照什么標(biāo)準(zhǔn)賠償員工? 如果企業(yè)把基本工資以銀行方式支付 提成獎(jiǎng)金等以現(xiàn)金發(fā)放,是否會(huì)賠付少一些
不走利潤嗎
是以前年度的
這個(gè) 金額不大,這個(gè)之前也算收入,這個(gè)直接沖掉就可以,根據(jù)重要性原則
可以借利潤分配_未分配利潤210 貸應(yīng)交增值稅210 這樣對(duì)不對(duì)?
這個(gè)我建議還是沖營業(yè)外收入比較好,你要做這個(gè)也可以,但是這樣你之前210就多交企業(yè)所得稅了