什么發(fā)票提前入賬哦?
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,原材料采用計(jì)劃成本法核算。2018年7月1日原材料賬戶余額為4800元,材料成本差異賬戶借方余額540元。甲公司2018年7月發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)5日,采用商業(yè)匯票支付方式購(gòu)入材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000元,增值稅稅額為650元,計(jì)劃成本4600元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)10日,購(gòu)入一棟廠房作為生產(chǎn)車間并交付使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2000000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。(3)12日,發(fā)出材料計(jì)劃成本2000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料計(jì)劃成本1500元,車間管理部門領(lǐng)用材料計(jì)劃成本200元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用原材料計(jì)劃成本300元。(4)15日,對(duì)生產(chǎn)車間使用的設(shè)備進(jìn)行日常維修,發(fā)生維修費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費(fèi)1000元,增值稅稅額60元。(5)31日,出售一幢商業(yè)大樓,成本為5000000元,已計(jì)提折舊3000000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,收到價(jià)款為4000000元,增值稅稅額為120000,款項(xiàng)已存入銀行。至本月末該商業(yè)大樓處置完畢。要求:編制會(huì)計(jì)分
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,原材料采用計(jì)劃成本法核算。2018年7月1日原材料賬戶余額為4800元,材料成本差異賬戶借方余額540元。甲公司2018年7月發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)5日,采用商業(yè)匯票支付方式購(gòu)入材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000元,增值稅稅額為650元,計(jì)劃成本4600元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)10日,購(gòu)入一棟廠房作為生產(chǎn)車間并交付使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2000000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。(3)12日,發(fā)出材料計(jì)劃成本2000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料計(jì)劃成本1500元,車間管理部門領(lǐng)用材料計(jì)劃成本200元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用原材料計(jì)劃成本300元。(4)15日,對(duì)生產(chǎn)車間使用的設(shè)備進(jìn)行日常維修,發(fā)生維修費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費(fèi)1000元,增值稅稅額60元。(5)31日,出售一幢商業(yè)大樓,成本為5000000元,已計(jì)提折舊3000000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,收到價(jià)款為4000000元,增值稅稅額為120000,款項(xiàng)已存入銀行。至本月末該商業(yè)大樓處置完畢。要求:根據(jù)上
某企業(yè)為增值脫一般納稅人,采用計(jì)劃成本進(jìn)行原材料的核算,10月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)月初原材料賬面計(jì)劃成本為200000元,材料成本差異的借方金額10600元(2)7月購(gòu)人原材料一批,增值稅擁用發(fā)票注明材料價(jià)款為150000元,增值稅額19500元。外地運(yùn)雜費(fèi)3000元,全部款項(xiàng)已通過銀行存款支付,本批材料計(jì)劃成本160000元,已驗(yàn)收入庫(kù)(3)本月領(lǐng)用材料成本為290000元,其中生產(chǎn)領(lǐng)用180000元,車間管理部門門]領(lǐng)用50000元,在建工程領(lǐng)用60000元。要求:(1)計(jì)算10月份原材料的材料成本差異率(2)計(jì)算本月使用原材料應(yīng)分?jǐn)偟牟牧铣杀静町?3)編制有關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
你好 老師,生產(chǎn)企業(yè) 本月原材料不夠,有發(fā)票沒有驗(yàn)進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么提前入賬,下月怎么沖紅?
老師你好,生產(chǎn)企業(yè) 原材料不夠成本,增值稅已繳納,有發(fā)票能提前入賬使用嗎?下月怎么沖紅呢?
老師:我想咨詢一下,比如說我開票100萬(wàn),增值稅是9%,總包公司說稅負(fù)率達(dá)到2%的情況下,我實(shí)際繳納多少增值稅,怎么算呢?
您好老師,我們有一單貨物牽涉到國(guó)外客戶退貨,不過只是退一部分,是一個(gè)產(chǎn)品,總共出口50件,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的也是50件,是開了一張發(fā)票,現(xiàn)在該票退稅已退下來了,但是現(xiàn)在退回只退10件,這種情況下我們是不是要開具《出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明》;這個(gè)證明開具之前是不是要先做外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào),我想問的是已經(jīng)退下來的稅款我們是全部退回稅局還是能只退回退貨那一部分的稅款啊
老師開建筑服務(wù)*機(jī)械租賃的稅率是9%嗎
請(qǐng)問老師,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)部結(jié)算憑證可以作為發(fā)票憑證入賬嗎,可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證嗎?
老師,我們貨車充的5000元油卡,我能一次給下賬了?
老師,22年疫情期間小規(guī)模公司的增值稅是不是免稅的呀?有這個(gè)優(yōu)惠政策嗎?
老師好,資產(chǎn)負(fù)債率怎么算
未開票收入填在哪里?
開票地址有變,是不是稅務(wù)提交變更登記以后,開票地址會(huì)自動(dòng)變,若沒變,沒關(guān)系吧?反正發(fā)票不顯示地址
視同銷售和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出本質(zhì)上有什么區(qū)別?
原材料的發(fā)票
不可以的哈,除非是貨已到,發(fā)票滯后才可以