?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
企業(yè)開始做外貿(mào)出口 ,一批貨已經(jīng)出口了,國外分期付款給我們,按美元的,目前只給了一部分,還沒有給齊,是不是要等他給全貨款,我再開發(fā)票呀?因?yàn)槊刻斓拿涝獏R率不一樣 ,但是退稅這塊可以到時候再退嗎
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師你好,我想請問一下,我們是純外貿(mào)企業(yè)。因合作工廠經(jīng)營不善欠稅后導(dǎo)致他們?nèi)ツ觊_給我們的部分增值稅發(fā)票成了異常票,我們?nèi)ツ暌呀?jīng)將那部分稅票正常申報退稅且收到了退稅款,現(xiàn)在這樣的情況下稅務(wù)追繳我們已經(jīng)申報的這部分退稅,現(xiàn)在我們錢交了之后我想請教下這筆業(yè)務(wù)如果是用紅沖的方法該怎么做呢?
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
我公司是生產(chǎn)企業(yè),我剛?cè)肼殻l(fā)現(xiàn)2021年出口的貨物已經(jīng)生成了報關(guān)單,但沒有開具增值稅普通發(fā)票(我公司是廣東的),也沒出口退稅申報,收了外幣掛在應(yīng)收賬款的貸方。我想問一下現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票確認(rèn)收入是否還能享受免稅?是開免稅還是零稅?企業(yè)沒有留抵進(jìn)項(xiàng)稅還需要做退稅申報嗎?
5月份的工資6月份發(fā)放。先把員工個人所得稅代扣出來,7月份再申報繳納個人所得稅嗎?
老師,員工在個稅和勞動局上投訴了,我要是更正個稅申報表,可以解決問題嗎
我這邊剛剛辦理了股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么去電子稅務(wù)局查看最新的股東信息
老師你好,商品已經(jīng)入庫,發(fā)票未到,暫估入庫的情況下。暫估下面是否需要設(shè)置三級科目
公司每年都需要出一份審計報告嗎?作用是什么
老師,增值稅納稅申報表,我申報好了,不小心被我點(diǎn)了作廢,繳費(fèi)為0。后來又出現(xiàn)了新的納稅申報要申報,有影響嗎
我是退休人員,退休工資才三千來塊怎么還要扣稅,是廈門財稅庫銀社代扣
這樣操作對嗎請老師指導(dǎo)
老師您好,想麻煩你一下,報個稅時,有一個同事1到2月有專項(xiàng)附加扣除贍養(yǎng)老人每個月1500.報1月2月稅時也抵扣專項(xiàng)附加扣除抵扣個稅了,但是到3月時老人沒了,員工自己把專項(xiàng)附加扣除贍養(yǎng)老人這快給刪除了,導(dǎo)致我在報3到7月有累加個稅了,這時我在讓同事填上贍養(yǎng)老人,9月份能退回稅嗎
以前年度損益調(diào)整只是一個用來過渡的會計科目嗎?
您好,需要開具《出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明》,開具前要在申報系統(tǒng)中做調(diào)整申報沖減退運(yùn)部分的退稅數(shù)據(jù),已退稅款不用全部退回,只需按退運(yùn)的10件貨物對應(yīng)的原退稅額補(bǔ)繳,補(bǔ)繳后憑相關(guān)材料申請開具證明,再辦理海關(guān)退運(yùn)手續(xù)。
請問具體怎么操作啊,做調(diào)整申報的時候沒有要填數(shù)量的地方啊,只有一個關(guān)聯(lián)號要填,但是這個關(guān)聯(lián)號肯定是全部的稅款啊
?您好,登錄電子稅務(wù)局進(jìn)出口退稅管理的免退稅申報,找到外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報模塊新增,不用單獨(dú)填數(shù)量,按退運(yùn)10件占原來50件的比例算出對應(yīng)金額填進(jìn)去,保存提交后自檢成功再申報,之后按系統(tǒng)算的應(yīng)補(bǔ)稅款補(bǔ)繳,再申請開那個已補(bǔ)稅證明就行。
沒有讓填稅額的地方啊,明天我給您拍個照
?您好,要是沒專門填稅額的地方,就按退運(yùn)10件占原來50件的比例,算出這10件對應(yīng)的出口金額,填到像“原幣離岸價”這類金額欄里,系統(tǒng)會根據(jù)關(guān)聯(lián)號和填的金額自動算出要沖減的退稅額度,填好保存后自檢提交,之后按系統(tǒng)算的數(shù)補(bǔ)稅就行。
老師您看一下這個調(diào)整申報頁面,只讓填原關(guān)聯(lián)號,其他都不能填啊
?您好,先填原關(guān)聯(lián)號,保存后,系統(tǒng)一般會自動帶出原申報的詳細(xì)數(shù)據(jù)(像數(shù)量、金額這些 ),后續(xù)在對應(yīng)界面里找能修改或錄入退運(yùn)調(diào)整數(shù)據(jù)的地方,把退運(yùn) 10 件對應(yīng)的金額等信息填進(jìn)去,完成沖減調(diào)整
填好保存就生成這個表了,沒有帶出來數(shù)量金額啊
這是保存后的頁面
?您好,填完原關(guān)聯(lián)號保存后,如果沒帶出數(shù)量金額,就手動找“調(diào)整內(nèi)容”“沖減數(shù)據(jù)”這類欄,按退運(yùn)10件占原出口50件的比例,算出對應(yīng)要沖減的數(shù)量、金額填進(jìn)去,保存提交等審核 。
關(guān)鍵沒有這類欄啊
我給你發(fā)的圖片你也能看到
?哦哦,那我們換個入口,電子稅務(wù)局,點(diǎn) “我要辦稅”,選 “出口退稅管理”,找 “證明開具”,點(diǎn)開后選 “出口貨物已補(bǔ)稅 / 未退稅證明開具”,在這個入口填原關(guān)聯(lián)號,再手動錄入退運(yùn) 10 件對應(yīng)的數(shù)量、金額等信息,提交申請 。