您好,沒事,只要申報了就可以
上個季度增值稅是零申報的,后來發(fā)現(xiàn)有一張票沒申報,那只能去稅務(wù)局更正增值稅納稅申報表嗎,財務(wù)報表可以作廢了從新申報嗎
老師 您好 我22年3月的增值稅申報表 申報點擊作廢 當(dāng)時不小心點到21年3月的增值稅作廢 現(xiàn)在21年3月的還能申報發(fā)送嗎
老師,點擊了增值稅更正還沒有導(dǎo)入成功后面發(fā)現(xiàn)之前申報的是對的又作廢了,還需要重新申報嗎
老師,我剛申報了印花稅,已經(jīng)繳納了,按次申報的,稅款所屬期我寫了9月份,然后產(chǎn)生了10元滯納金,那我作廢申報重新申報繳納有用嗎,我想把稅款所屬期改10月
您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發(fā)現(xiàn)申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
老師,如果2023年我們是負(fù)差額-76萬,然后在2024年有白條差額190,能不能抵減76萬呢
老師你好,我想請問企業(yè)里 母公司豁免子公司的債權(quán),子公司簽欠母公司錢,不需要還,需要達(dá)到什么條件或簽署什么
老師,你好,我想問一下提前支付網(wǎng)上投流費5000,并且同時收到發(fā)票,該怎么記賬,前面我是做了預(yù)付每月計提轉(zhuǎn)廣告費合理嗎
老師,剛那個內(nèi)賬的問題還要問一下,假如我出貨100元,我的分錄是: 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 那個應(yīng)交稅費是季度時再按銷售額*1%作為銷售費用嗎?
第一題流出的現(xiàn)值,可以理解為流入是負(fù)號,流出是正號嗎?
求動態(tài)回收期不太懂,我的理解是回本上一年?(投資額-回本前一年現(xiàn)值)/(回本當(dāng)年現(xiàn)值)
A企業(yè)銷售貨物,合同中規(guī)定A企業(yè)把貨物運輸?shù)娇蛻糁付ㄎ恢茫?.A企業(yè)沒有運輸能力,運輸是靠A企業(yè)的供應(yīng)商運輸?shù)街付ㄎ恢?2.A企業(yè)沒有運輸能力,A企業(yè)委托D企業(yè)運輸,3.A企業(yè)本身有運輸資質(zhì),她提供運輸。請分別回答1-3分別是不是混合銷售和兼營(如果我合同表訴不清楚,請告訴我需要填寫什么條款)
這這一題第二問趙某拒絕承擔(dān)責(zé)任的理由是否成立?為什么答案是不成立?不是有約定從約定嗎?
老師,一個人每月工資13000,沒有其他扣除項目,個稅要交多少? 列明細(xì)
老師,您好,請問交社保的基數(shù)是要按員工實際拿到手的工資嗎?是不是這樣才合規(guī)?