同學(xué)你好!稍后上傳!
為什么預(yù)收賬款是負(fù)債?預(yù)付賬款是資產(chǎn)?
老師:政府部門(mén)會(huì)計(jì)好做嗎?
咨詢下:企業(yè)法定代表人、主要負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽章證實(shí)有關(guān)投資(權(quán)益)性損失的書(shū)面申明,這個(gè)是投資方 還是被投資方的聲明?
公司有兩個(gè)銀行賬戶,互相轉(zhuǎn)錢,分錄怎么寫(xiě)?
為什么不選擇D呢 看上去沒(méi)什么問(wèn)題啊 實(shí)際不都是按照D來(lái)的嘛
1、為什么這里要*2? 2、低于執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的45%,如何判定低于排放標(biāo)準(zhǔn)30%的?
5月份的工資6月份發(fā)放。先把員工個(gè)人所得稅代扣出來(lái),7月份再申報(bào)繳納個(gè)人所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)下9月份公司要購(gòu)入60萬(wàn)的車,如果在第三季度申報(bào)所得稅時(shí)用500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)一次性折舊,可以嗎?是不是只能在下個(gè)月也就是10月份才能使用這個(gè)優(yōu)惠?
老師,員工在個(gè)稅和勞動(dòng)局上投訴了,我要是更正個(gè)稅申報(bào)表,可以解決問(wèn)題嗎
我這邊剛剛辦理了股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么去電子稅務(wù)局查看最新的股東信息
好的謝謝
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,原材料采用計(jì)劃成本法核算。2018年7月1日原材料賬戶余額為4800元,材料成本差異賬戶借方余額540元。甲公司2018年7月發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)5日,采用商業(yè)匯票支付方式購(gòu)入材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000元,增值稅稅額為650元,計(jì)劃成本4600元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 借:原材料4600 材料成本差異400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)650 貸:應(yīng)付票據(jù)5650 (2)10日,購(gòu)入一棟廠房作為生產(chǎn)車間并交付使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2000000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn)2000000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)260000 貸:銀行存款2260000 (3)12日,發(fā)出材料計(jì)劃成本2000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料計(jì)劃成本1500元,車間管理部門(mén)領(lǐng)用材料計(jì)劃成本200元,企業(yè)管理部門(mén)領(lǐng)用原材料計(jì)劃成本300元。 借:生產(chǎn)成本1500 制造費(fèi)用200 管理費(fèi)用300 貸;原材料2000 (4)15日,對(duì)生產(chǎn)車間使用的設(shè)備進(jìn)行日常維修,發(fā)生維修費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費(fèi)1000元,增值稅稅額60元。 借:制造費(fèi)用1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)60 貸:其他應(yīng)付款1060 (5)31日,出售一幢商業(yè)大樓,成本為5000000元,已計(jì)提折舊3000000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,收到價(jià)款為4000000元,增值稅稅額為120000,款項(xiàng)已存入銀行。至本月末該商業(yè)大樓處置完畢。 借:銀行存款4120000 累計(jì)折舊3000000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)120000 固定資產(chǎn)5000000 營(yíng)業(yè)外收入2000000
還有4,5題老師
同學(xué)你好!4、5題在答案里呀
我好像看不全吖不好意思謝謝老師解答
同學(xué)你好!這個(gè)就是4、5題的分錄