借以前年度損益調整,但固定資產(chǎn)借累計折舊,貸1000年都損益調整,然后月末把以前年度損益調整,再結轉到利潤分配未分配利潤。
去年11月份買的固定資產(chǎn),12月份提的折舊,今年2月份把車輛購置稅3萬多票開來了,這個錢應該進固定資產(chǎn)成本吧,我怎么調賬?調完影響去年的企業(yè)所得稅嗎?
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項,發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進去固定資產(chǎn)的話,折舊應該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提?因為我認為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計,在12月份沒有做相應的賬吧?
老師,2022年12月份購入一臺電腦計入固定資產(chǎn),2023年2月電腦有問題,供應商答應給全額退款,2月怎么做賬務處理啊,2023年1月已經(jīng)計提了一筆累計折舊。
2021年12月份取得10萬的發(fā)票應該是成本,做錯成了固定資產(chǎn),從2022年1月份開始計提折舊,2023年4月份發(fā)現(xiàn)做錯了,應該怎么做調整賬務處理?
2022年12月份工資忘了計提,在2023年1月份做了分錄,借:主營業(yè)務成本,貸:應付職工薪酬,這樣記賬是不是錯的,應該怎樣改正調整記賬
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
那這個以前年度損益調整的金額需要納稅調增嗎?
你好,應該是納稅調減,你當時折舊是多少?
10萬都是成本的話,你折舊應該不到10萬吧。這個差額的那一部分調減
2022年計提了折舊2萬,現(xiàn)在就納稅調減2萬嗎? 那個10萬都是成本 那其余的8萬是不是就沒有用了?
你的主營業(yè)務成本是多少,去年的。