同學(xué)你好 按照不含稅來(lái)報(bào)
老師我們是小規(guī)模公司,我們9月份去稅務(wù)局代開專票,自己在家也開普票的,代開專票是開了好多張10萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,附列資料的含稅銷售額,系統(tǒng)算出來(lái)的不含稅銷售額與實(shí)際的差2分錢怎么辦呢
小規(guī)模公司,超過(guò)三十萬(wàn),在第三季度開有專票3,普票3和1,普票3%,銷售額:4462049.58,稅額:133861.42 ,普票1%,銷售額:20000 ,稅額:200,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,國(guó)家有個(gè)減免2的政策,我想說(shuō):普票哪里我申報(bào)的時(shí)候如果我是按1%來(lái)申報(bào),可是做賬的時(shí)候卻是有3%和1%。分錄我需要修改么,還是說(shuō)按實(shí)際的來(lái)做賬就行。不影響后期的匯算清繳什么的。
小規(guī)模納稅人,這次申報(bào)發(fā)現(xiàn)8月開的一張普通發(fā)票,銷售貨物,其中一個(gè)貨物開錯(cuò)稅率了,開到5%,這個(gè)季度沒(méi)有超45萬(wàn),免征增值稅的,對(duì)方也是小規(guī)模納稅人,也沒(méi)有退回,那我申報(bào)的時(shí)候怎么填?1%的不含稅銷售額是292719.82元,5%銷售額1842.86元
我這邊之前開了一張普票是稅率1,后來(lái)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤就紅沖重開(重開日期是5.27),但是6月稅務(wù)局通知我這張票開錯(cuò)了應(yīng)該要開免稅,那這個(gè)月的季報(bào)關(guān)于稅率1和免稅之間的差額我應(yīng)該要注意什么呢?假如說(shuō)本來(lái)我這個(gè)季度只開了70000,但是開免稅之后實(shí)際銷售金額是70005.99,實(shí)際銷售稅額是-5.99,那我在申報(bào)的時(shí)候是怎么去申報(bào)呢?
我們家是小規(guī)模,我1月5號(hào)開了一張免稅普通發(fā)票,政策下來(lái)的時(shí)候說(shuō)不用追回,我做賬是按價(jià)稅分離做的賬,現(xiàn)在季度報(bào)稅在普通發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)的實(shí)際銷售金額金額,不符,按哪個(gè)數(shù)報(bào)稅
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購(gòu)買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
老師盤導(dǎo)出的數(shù)是73590.55鉛筆是賬上的數(shù)73508.92元,差在我那張?jiān)鲁蹰_的免稅發(fā)票上了,按哪個(gè)報(bào)稅
同學(xué)你好 為啥會(huì)有差額呢 按照盤上的來(lái)
月初政策沒(méi)下來(lái),按免稅的發(fā)票開的,后出來(lái)的政策按1點(diǎn)稅開發(fā)票
同學(xué)你好 這個(gè)要按照正確的稅率申報(bào)