同學(xué)你好 做賬的時(shí)候就按照開票的稅率來做賬
小規(guī)模公司,超過三十萬,在第三季度開有專票3,普票3和1,普票3%,銷售額:4462049.58,稅額:133861.42 ,普票1%,銷售額:20000 ,稅額:200,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,國家有個(gè)減免2的政策,我想說:普票哪里我申報(bào)的時(shí)候如果我是按1%來申報(bào),可是做賬的時(shí)候卻是有3%和1%。分錄我需要修改么,還是說按實(shí)際的來做賬就行。不影響后期的匯算清繳什么的。
小規(guī)模納稅人,如果季度看下來,普票超出了45w專票比如開了20萬,那最后應(yīng)交增值稅是多少,小微企業(yè)性質(zhì)哦,那最后的應(yīng)交稅額是多少啊,我看申報(bào)表里面有個(gè)減免稅額這列有數(shù)據(jù)的,另外開票系統(tǒng)開出的稅率是1%的,做賬按照3%去做的應(yīng)交增值稅,等實(shí)際扣款增值稅,實(shí)際比計(jì)提的少的那部分做成營業(yè)外收入了得是么
老師好,我們公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司(小規(guī)模納稅人)因近期被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查到今年第一季度有一些未開票的外匯收入要按內(nèi)銷繳納增值稅(補(bǔ)報(bào)收入折算人民幣25000),第一季度原申報(bào)的收入為1995000元,在四月份申報(bào)時(shí)已繳納增值稅19500元,我現(xiàn)在更正第一季度申報(bào)表,把不含稅銷售額更正為2020000萬,但減掉減免的稅額后,總共要繳納20700元左右,減掉我四月已繳的19500元,我還要補(bǔ)繳八百多增值稅,為什么補(bǔ)繳的部分是按3%計(jì)算的?不是減按1%嗎?如果按1%計(jì)算,補(bǔ)報(bào)的收入不是應(yīng)該補(bǔ)繳250元增值稅嗎?
老師,公司是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬,開的是1%的普票,然后我賬面上應(yīng)交增值稅是1000多,但是增值稅納稅申報(bào)表上免交交增值稅是按照3%計(jì)算的免稅額3000多;去年我按照納稅申報(bào)表把3000多做了營業(yè)外收入,今年發(fā)現(xiàn)不對,應(yīng)交增值稅有借方余額,我這個(gè)怎么調(diào)整啊?
如果父母有4個(gè)孩子,2個(gè)孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個(gè)孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分?jǐn)偟矫吭?0%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除嗎? 答:對,沒有問題,這個(gè)是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個(gè)孩子,卻不能一個(gè)填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個(gè)填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
發(fā)票人家是不可能退給我們的了
報(bào)稅是51萬,做賬是41萬,多出來的要怎么做分錄
這個(gè)肯定不給你退,做賬也要按照開票的3%來做
老師,有空么,我現(xiàn)在知道多出來的主營收入9萬和稅額,掛什么科目。
那就是 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 這樣的
可以放到營業(yè)外收入么
可以的, 直接交所得稅就行了