你好,正常的餐飲住宿是什么意思?如果是你單位職工的話,屬于福利費的,如果是你當?shù)氐?,你也做不了差旅費。
我們是新成立的分公司,現(xiàn)在總公司的領(lǐng)導和分公司負責人來指導工作產(chǎn)生的住宿和餐飲,可以不計入業(yè)務(wù)招待費,用差旅費嗎?(比如說我們附上差旅明細,注明本單位以外人員來分公司指導培訓),這樣處理可以嗎?因為我們本來招待費就很高,想把一部分招待費在合規(guī)的前提下調(diào)整一下
你好老師,請問我們是一家培訓學院,有餐飲,酒店住宿,培訓業(yè)務(wù),現(xiàn)在接到一個培訓業(yè)務(wù),合同約定提供吃住,費用一起結(jié)算。請教 1.那這個住宿和餐飲全部金額可以全部計入培訓費收入嗎? 2.餐飲部分的金額,餐廳需要怎么準確結(jié)轉(zhuǎn)成本? 3.住宿部分的金額,是以現(xiàn)行房間價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 4.餐飲和住宿這邊需要重復確認這部分收入嗎? 5.整個業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢?
老師:老板的差旅費報銷餐費住宿費比較多 一個地方加起來金額有7千多 這個可以正常入賬嗎? 在當?shù)禺a(chǎn)生的餐費交通費怎么做賬呢
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
我們公司做企業(yè)培訓,跟授課老師簽訂科協(xié)議,由我們出他的差旅費伙食費,請問這個是入賬成本還是招待費。此外,有的培訓班時間長,我們需要給學員提供住宿,機票,伙食,合同中也是這么寫的,這部分可以做成本嗎?我們每個班都會提供茶歇,這部分可以進成本嗎?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
稅負什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進項認證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對應(yīng)的發(fā)票認證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項稅額
老師我們單位承接了一個弱電安裝的項目,進項票有一些電纜,攝像機等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進項票只有27萬,對方要求我們開47萬的發(fā)票,這咋開了
請問為什么資料四中支付設(shè)備拆卸費,不應(yīng)該借:固定資產(chǎn)清理5,貸銀行存款5,最后借銀行存款120,貸清理70,營業(yè)外收入50嗎
比如我們做MCN機構(gòu),給帶貨達人提供餐飲住宿,并且合同有寫我司承擔這些內(nèi)容。給達人提供的餐飲住宿費,可以正常做住宿費開支。還是因為不是自有員工,必須做招待費?達人不是我司的員工?
你好,那你這個是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,什么業(yè)務(wù)需要提供這些?
達人過來直播,會產(chǎn)生住宿費和餐費,我司支付開我司的發(fā)票
你好,你們需要支付給他報酬嗎?那你給他先報個稅吧。
?開的我司的發(fā)票,不是付給達人的,也要報個稅?
達人的費用 達人的公司會和我司公對公結(jié)算
不是的,我的意思是,他過來直播,你們不需要支付給他勞務(wù)報酬嗎?
不付勞務(wù)報酬,你們給他承擔餐費和住宿費?
付給達人所屬的公司 我們和達人所屬的公司簽約的
對方給你開,對方給你開勞務(wù)派遣的發(fā)票嗎?如果開的話,你可以做福利費。
對方開的是服務(wù)費
不是勞動派遣
你好,那你就做招待費吧。