同學你好 你開的百分之三的就要按照百分之三交呀
您好老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,1到3月份開具發(fā)票30000,其中1萬是1月份開的按照3%開具的,其余是按照1%開具的,那么增值稅申報時按照30000/1+1%。計算出銷售額,填寫到增值稅及附加費申報表的小微企業(yè)免稅銷售額內,不用填寫減免稅申報表了吧
我公司是一家小規(guī)模納稅人,1-3 月開普票34萬,實際只收到30萬,現在4月發(fā)現采購方提供稅號錯誤,相當于發(fā)票不能用了。那第一季度收入是按30申報還是34萬申報呢?現在的稅收優(yōu)惠政策是一季度不超過30萬免征增值稅。
1月10號之前開具了50萬3%的發(fā)票,稅額14563.11元,發(fā)票追回不了了,現在4月申報一季度增值稅,是按照50萬/1.01??0.01申報增值稅,還是按照50萬/1.03(現已開票不含稅銷售額)??0.01申報增值稅呢?
我公司在1月10號之前開具了50萬3%的發(fā)票,稅額14563.11元,發(fā)票追回不了了,現在4月申報一季度增值稅,是按照50萬/1.01??0.01申報增值稅,還是按照50萬/1.03(現已開票不含稅銷售額)??0.01申報增值稅呢?
小規(guī)模納稅人上季度開票超30萬,普票有60萬,但在開具普票時開成了免稅,實際應該開具百分之一的普票,現在申報增值稅,我需要變更申報,把報其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,請問這個改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03
老師印花稅假如200萬少報了100萬,更正申報修改補報100萬,還是修改成200萬
當年離職人員,2025年社保調整基數調整不了對嗎?
買材料本身單價含三個點稅,如果對方開 13個點差額是要貼幾個點
請問老師、我想注冊一個建筑施工和建筑材料銷售的公司、需要準備什么材料?
郭老師接,當時申報教育費附加沒有勾選優(yōu)惠政策,多繳了稅,扣稅做的是借應交稅費,貸銀行存款,現在退回來了,怎么做賬,沒有計提過稅金及附加
老板的房屋用于公司無償使用,公司只要交水電費就可以了,那公司還要做房屋租賃的賬務處理嗎
老師,資本2023年度實收資本借方減少1800萬,貸方為1800萬,余額未變不用交營業(yè)賬薄印花稅嗎?
老師,您 好,股票和債券之間可以相互轉讓嗎?
你好老師個體戶經營超市超市搞活送給顧客的商品會計分錄怎么做
老師,臨時工簽的勞務合同,需要在個稅系統里申報嗎?
普通發(fā)票呢
同學你好 按照對應的稅率來就可以
普通發(fā)票開了50萬3個點的發(fā)票,申報時候是按50/1.03??0.01申報嗎?
還是50/1.01??0.01申報,選擇哪個?
那你這個是50萬/(1%2B3%)*3% 這樣的
好的謝謝
滿意請給五星好評,謝謝