同學(xué)你好 你開的百分之三的就要按照百分之三交呀

您好老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,1到3月份開具發(fā)票30000,其中1萬是1月份開的按照3%開具的,其余是按照1%開具的,那么增值稅申報時按照30000/1+1%。計算出銷售額,填寫到增值稅及附加費申報表的小微企業(yè)免稅銷售額內(nèi),不用填寫減免稅申報表了吧
我公司是一家小規(guī)模納稅人,1-3 月開普票34萬,實際只收到30萬,現(xiàn)在4月發(fā)現(xiàn)采購方提供稅號錯誤,相當(dāng)于發(fā)票不能用了。那第一季度收入是按30申報還是34萬申報呢?現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策是一季度不超過30萬免征增值稅。
1月10號之前開具了50萬3%的發(fā)票,稅額14563.11元,發(fā)票追回不了了,現(xiàn)在4月申報一季度增值稅,是按照50萬/1.01??0.01申報增值稅,還是按照50萬/1.03(現(xiàn)已開票不含稅銷售額)??0.01申報增值稅呢?
我公司在1月10號之前開具了50萬3%的發(fā)票,稅額14563.11元,發(fā)票追回不了了,現(xiàn)在4月申報一季度增值稅,是按照50萬/1.01??0.01申報增值稅,還是按照50萬/1.03(現(xiàn)已開票不含稅銷售額)??0.01申報增值稅呢?
小規(guī)模納稅人上季度開票超30萬,普票有60萬,但在開具普票時開成了免稅,實際應(yīng)該開具百分之一的普票,現(xiàn)在申報增值稅,我需要變更申報,把報其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,請問這個改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03
老師,別人欠我們的錢一直付不了,說他們公司沒錢,發(fā)票開了這樣長期掛賬到最后有影響嗎
當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資,工資不需要計提嗎
建筑勞務(wù)稅率是多少呢
公司是母女兩人持股,后來女兒想把股權(quán)轉(zhuǎn)移給母親,改成母親一人持股,這種情況可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?稅務(wù)局會同意嗎
房產(chǎn)稅是由誰交?。砍鲎夥窟€是承租方?
子公司借母公司錢購買設(shè)備,目前子公司要注銷,設(shè)備用于抵母公司借款,子公司還要給母公司開票嗎
老師,勞務(wù)報酬,如果個人不給公司開票的話,不能稅前扣除嗎?
付外國費用,繳納的增值稅企業(yè)所得稅,完稅證明,在稅務(wù)局哪里下載
老師怎么查看之前申報的企業(yè)所得稅記錄
自然人個人的賣貨物是怎么交稅的呢
普通發(fā)票呢
同學(xué)你好 按照對應(yīng)的稅率來就可以
普通發(fā)票開了50萬3個點的發(fā)票,申報時候是按50/1.03??0.01申報嗎?
還是50/1.01??0.01申報,選擇哪個?
那你這個是50萬/(1%2B3%)*3% 這樣的
好的謝謝
滿意請給五星好評,謝謝