您好,請問您是小規(guī)模納稅人嗎?是的話就按50萬/1.03(現(xiàn)已開票不含稅銷售額)*0.01申報增值稅。但如果開的是增值稅專用發(fā)票的話,因為專用發(fā)票對方可以抵扣,需要追回重開才行,追不回的需要,需要按3%申報納稅
個體工商戶季度開票不超30萬,按照1%開票的,減免稅額和不含稅銷售額在增值稅申報表怎么填,按1%還是3%呢
請問第二季度4-6月開票免稅50萬,增值稅免稅申報表填的免征增值稅銷售額是指發(fā)票開的金額嗎?因為含稅和不含稅都是50萬?還是說50萬/1.03=485436.89?
1月10號之前開具了50萬3%的發(fā)票,稅額14563.11元,發(fā)票追回不了了,現(xiàn)在4月申報一季度增值稅,是按照50萬/1.01??0.01申報增值稅,還是按照50萬/1.03(現(xiàn)已開票不含稅銷售額)??0.01申報增值稅呢?
我公司在1月10號之前開具了50萬3%的發(fā)票,稅額14563.11元,發(fā)票追回不了了,現(xiàn)在4月申報一季度增值稅,是按照50萬/1.01??0.01申報增值稅,還是按照50萬/1.03(現(xiàn)已開票不含稅銷售額)??0.01申報增值稅呢?
小規(guī)模納稅人上季度開票超30萬,普票有60萬,但在開具普票時開成了免稅,實際應(yīng)該開具百分之一的普票,現(xiàn)在申報增值稅,我需要變更申報,把報其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,請問這個改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03
老師這題的答案是對的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對應(yīng)的發(fā)票。開了一個我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計折舊填寫的本年累舊還是累計折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進項稅額可以抵扣嗎,銷項稅額也是免
老師,這題B為什么是對的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計提的原材料,其中圈起來金額計入主營業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個股東ABC三個自然人,實繳出資合計100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?