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請問第二季度4-6月開票免稅50萬,增值稅免稅申報表填的免征增值稅銷售額是指發(fā)票開的金額嗎?因?yàn)楹惡筒缓惗际?0萬?還是說50萬/1.03=485436.89?

2022-07-06 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-06 09:21

你好,這個填寫50萬的金額就可以。

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你好,這個填寫50萬的金額就可以。
2022-07-06
您好,請問您是小規(guī)模納稅人嗎?是的話就按50萬/1.03(現(xiàn)已開票不含稅銷售額)*0.01申報增值稅。但如果開的是增值稅專用發(fā)票的話,因?yàn)閷S冒l(fā)票對方可以抵扣,需要追回重開才行,追不回的需要,需要按3%申報納稅
2023-04-11
同學(xué)你好 你開的百分之三的就要按照百分之三交呀
2023-04-11
你好 免稅的在其他免稅銷售額和減免明細(xì)表最后一行 其他的在1.3欄里面填寫
2022-01-04
你好 50包含這個紅沖的嗎
2020-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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