你好,那你借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),你把這個(gè)修改一下,把它改成其他業(yè)務(wù)收入。
老師您好,請(qǐng)教一下公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,只有一筆固定資產(chǎn)出售開普通增值稅發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)在主表第7行“出售固定資產(chǎn)不含稅金額”中填列,固定資產(chǎn)出售在利潤(rùn)表中是不是只體現(xiàn)固定資產(chǎn)利得和損失,這樣利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入那里就沒有金額,問題就是增值稅那里有報(bào)收入,利潤(rùn)表沒有,出售固定資產(chǎn)會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表,會(huì)不會(huì)造成稅務(wù)那邊收入不匹配。
公司為一般納稅人,現(xiàn)在新購(gòu)入一輛車,收到兩張發(fā)票,一張為機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,含稅金額:5萬(wàn)元,一張?jiān)鲋刀悓F鄙吓瀑M(fèi)及材料費(fèi),含稅金額:8147.7元。目前對(duì)公付給對(duì)方58147.7元;另外公賬上扣了2212.39的購(gòu)置稅,請(qǐng)問以上這些怎么做賬?再軟件里填寫固定資產(chǎn)表的原值時(shí)含兩張發(fā)票的稅嗎?
老師,你好, 我公司是一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),按售價(jià)不含稅金額200000填入增值稅申報(bào)表附表1未開票收入,而賬上是200000入的固定資產(chǎn)清理貸方,從而利潤(rùn)表中根本不顯示這筆收入 這兩個(gè)差異是哪里出了問題?該怎么處理? 希望老師百忙之中解答一下[比心][比心]
老師,您好,一般納稅人公司固定資產(chǎn)轎車賣了開具發(fā)票三千元,請(qǐng)問報(bào)稅時(shí)交增值稅填寫哪?張報(bào)表上,什么位置
老師,您好,一般納稅人公司固定資產(chǎn)轎車賣了開具發(fā)票三千元,請(qǐng)問報(bào)稅時(shí)交增值稅填寫哪張報(bào)表上,什么位置? 回答是你開的是什么發(fā)票對(duì)應(yīng)著票種和稅率填附表1就是,請(qǐng)問那在主表上把銷售的固定資產(chǎn)金額變成收入了怎么辦?
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款。現(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒有把款退回,想問一下接下來(lái)的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請(qǐng)問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒有簽合同,而且單價(jià)沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請(qǐng)問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來(lái) (附表一,開具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬(wàn)元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請(qǐng)問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國(guó)家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國(guó)土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
老師,改為其他業(yè)務(wù)收入,那固定資產(chǎn)清理科目怎么辦,因?yàn)樽詈笫乔謇韮魮p失
借營(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理。
老師,您看一下這個(gè)分錄借固定資產(chǎn)清理13184.96累計(jì)折舊250512.48貸固定資產(chǎn)263697.44 處置收入:借銀行存款3000貸其他業(yè)務(wù)收入2654.87應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額345.13,再往下怎么做分錄呢
借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理13184.96。