同學(xué),你好 1-31的發(fā)票做收入,是放在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面 你收到錢是放在應(yīng)收賬款里面 應(yīng)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有差額是正常的
.A公司2020年12月31日銀行存款日記賬余額為1720000元,銀行對(duì)賬單余額為1380000元。經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)如下未達(dá)賬項(xiàng):(1)12月31日,企業(yè)送存銀行存款支票一張,金額240000元,企業(yè)已經(jīng)入賬,銀行未入賬;(2)12月31日,企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,金額232000元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),銀行未入賬;(3)12月31日,銀行根據(jù)有關(guān)憑證由企業(yè)存款中支付電費(fèi)428000元,企業(yè)尚未收到銀行付款通知,企業(yè)尚未入賬;(4)12月31日,企業(yè)委托銀行收取的貨款96000元,銀行已收妥入賬,而企業(yè)尚未收到銀行的收款通知,企業(yè)未入賬。要求:根據(jù)上述資料填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。(老師,我查看不了圖片,文字可以嗎)
老師,我們平時(shí)營(yíng)業(yè)收款是從POS收款進(jìn)公戶的,到賬時(shí)間一般是次日,這樣就存在月底31號(hào)的收入,次月1號(hào)才到賬。做賬的時(shí)候當(dāng)月確定收入要不要把31號(hào)的收入確定進(jìn)去,如果要確定進(jìn)去,該筆記賬憑證后面當(dāng)月收款的銀行電子回單金額對(duì)不上怎么辦。要把次月1號(hào)的回單放進(jìn)去做附件嗎。
老師我剛剛學(xué)做賬,做家政服務(wù)的,收到現(xiàn)金收入200元,要交稅不,分錄是不是借:庫存現(xiàn)金200貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。下月如果存入銀行,借:銀行存款200貸:庫存現(xiàn)金200 這樣對(duì)不對(duì)。還有就是每一筆收入都要交稅不,如果每一筆收入都要確認(rèn)稅,我做上面的分錄是不是錯(cuò)了,正確的怎么寫,謝謝
老師,我收到外匯收入,分錄做了借:銀行存款-美元 貸:應(yīng)收賬款(A),結(jié)匯的時(shí)候:借:銀行存款 人民幣 貸銀行存款 美元 ,手續(xù)費(fèi)-匯兌損益;國(guó)外公司我們也不需要開發(fā)票,我怎么確認(rèn)收入呢?金額是根據(jù)我實(shí)際匯兌的金額作為我確認(rèn)收入的金額嗎?
老師,您好,公司收到貨款,但未開票,是不是當(dāng)月不確認(rèn)收入?借銀行存款,貸預(yù)收賬款,這樣做對(duì)嗎?等到下個(gè)月給開發(fā)票的時(shí)候再確認(rèn)收入嗎?那收入就到了下個(gè)月了,也是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,這種怎么處理,謝謝
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,因?yàn)槲覀児締T工全國(guó)各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務(wù)費(fèi),那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計(jì)2000,個(gè)人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請(qǐng)問一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報(bào)印花稅,填寫計(jì)稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個(gè)企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對(duì)公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個(gè)勞務(wù)派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務(wù)派遣簽訂的,想問一下這個(gè)是我們直接支付賠償金還是通過勞務(wù)派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù) 可以簡(jiǎn)單的理解為我們這個(gè)款項(xiàng)又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應(yīng)收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤(rùn)分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報(bào)表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“其他”
福利費(fèi)是按工資的14%嗎
請(qǐng)問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請(qǐng)問,員工個(gè)人公益捐贈(zèng),能抵扣個(gè)稅嗎?申報(bào)工資時(shí)怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯(cuò)了,還是別的原因?謝謝