你好;? ? ?1.? ?購置稅 和車價? ?借 固定資產(chǎn);? 進項稅 貸 銀行存款 ; 上牌費和材料費做 :借管理費用-汽車費? ;進項稅貸銀行存款? ?
5.某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年10月發(fā)生以下業(yè)務 (1)將成本為600萬元的產(chǎn)品80%對外銷售,取得含稅價款1000萬元;另外20%的產(chǎn) 品作為股利發(fā)放給股東。 (2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明稅額51萬元。 (3)購進一輛小汽車作為銷售部門公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,發(fā)票上注 明稅額3.4萬元, (4)在某市購入3間房屋作為當?shù)剞k事處工作用房,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上 注明金額為450萬元,增值稅率10% (5)支付某廣告公司廣告設計費,取得該廣告公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票 上注明金額為5萬元。 (6)上月購進的免稅農(nóng)產(chǎn)品因保管不善發(fā)生霉爛,已知產(chǎn)品的賬面成本為1.15萬 元(含運費0.15萬元,運費取得的是增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項 稅額。 已知:本月取得的相關票據(jù)均符含稅法規(guī)定并在本月認證抵扣。 根據(jù)上述材料,計稅下列問題 (1)該企業(yè)當月銷項稅額: (2)該企業(yè)業(yè)務(4)可抵扣的進項稅額: (3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出額; (4)該企業(yè)當月應繳納增值稅。
公司原來有一輛二手車為固定資產(chǎn),現(xiàn)拿去報廢,報廢汽車那讓我們開票給他,金額隨便開,然后我們開出去一張票500元發(fā)票,請問怎么做賬??然后公司到4S店購入一輛新車,總共收到3張票據(jù)。一、機動車統(tǒng)一發(fā)票上含稅金額為5萬,稅額為5752.21;二、專用發(fā)票上上牌費等含稅金額8147.7,稅額937.35;三、車輛購置稅繳款憑證:2212.39,請問怎么做賬?
公司為一般納稅人,現(xiàn)在新購入一輛車,收到兩張發(fā)票,一張為機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,含稅金額:5萬元,一張增值稅專票上牌費及材料費,含稅金額:8147.7元。目前對公付給對方58147.7元;另外公賬上扣了2212.39的購置稅,請問以上這些怎么做賬?再軟件里填寫固定資產(chǎn)表的原值時含兩張發(fā)票的稅嗎?
1、1月5日,公司支付汽車保養(yǎng)費用1700元,取得增值稅專用發(fā)票一張,網(wǎng)上銀行支付上述保養(yǎng)費用1700元;2、1月5日,公司銷售機械控制主板600套,每套含稅價400元,開出增值稅專用發(fā)票;3、1月6日,公司采購PVC等主板生產(chǎn)原料,應支付價款62萬元,取得增值稅專用發(fā)票一張;4、1月7日,后勤部報銷公司汽油費用19000元,取得增值稅專用發(fā)票1張;5、1月8日,公司購入質(zhì)量檢驗設備一臺,含稅價120000元,取得增值稅專用發(fā)票2張;6、1月10日,出納取得繳納上月增值稅162000元的繳款書憑單;7、1月11日,公司出售不需要設備一臺,設備原值260000元,已提折舊98000元,按協(xié)議價140000元出售,開出普通發(fā)票一張,該設備為2008年3月購置;8、1月12日,公司銷售通信產(chǎn)品一批給四川移動公司,含稅價為162萬元,開出普通貨物銷售發(fā)票2張。9、1月12日,公司銷售作為材料核算的芯片一批,含稅價235000元,開出增值稅專用發(fā)票;10、1月13日,購入芯片一批作為原材料入庫,含稅價620000元,取得增值稅專用發(fā)票6張;老師,我想問一下根據(jù)上述內(nèi)容怎么填寫增值稅納稅申報表
1、1月5日,公司支付汽車保養(yǎng)費用1700元,取得增值稅專用發(fā)票一張,網(wǎng)上銀行支付上述保養(yǎng)費用1700元;2、1月5日,公司銷售機械控制主板600套,每套含稅價400元,開出增值稅專用發(fā)票;3、1月6日,公司采購PVC等主板生產(chǎn)原料,應支付價款62萬元,取得增值稅專用發(fā)票一張;4、1月7日,后勤部報銷公司汽油費用19000元,取得增值稅專用發(fā)票1張;5、1月8日,公司購入質(zhì)量檢驗設備一臺,含稅價120000元,取得增值稅專用發(fā)票2張;6、1月10日,出納取得繳納上月增值稅162000元的繳款書憑單;7、1月11日,公司出售不需要設備一臺,設備原值260000元,已提折舊98000元,按協(xié)議價140000元出售,開出普通發(fā)票一張,該設備為2008年3月購置;8、1月12日,公司銷售通信產(chǎn)品一批給四川移動公司,含稅價為162萬元,開出普通貨物銷售發(fā)票2張。9、1月12日,公司銷售作為材料核算的芯片一批,含稅價235000元,開出增值稅專用發(fā)票;10、1月13日,購入芯片一批作為原材料入庫,含稅價620000元,取得增值稅專用發(fā)票6張;老師,根據(jù)這個怎么填寫一般納稅人增值稅納稅申報表呀?
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
再做賬軟件里固定資產(chǎn)模塊新增固定資產(chǎn)表填寫時,固定資產(chǎn)原值填寫的是哪些金額,含稅嗎?這個月需不需要點擊計提固定資產(chǎn)?另外電子稅務局申報這個季度的報表時因為這個月買了車需要另外填寫哪個表嗎?還是和原來一樣操作就行?
?你好 1.? 原值是不含稅金額的; 你一般納稅人的嘛 ;? ? 需要錄入卡片;次月折舊了? ??
好的,上牌費那張發(fā)票也加進去嗎也是加不含稅金額嗎?公戶上另外扣的購置稅要加嗎?這個月買車是把之前的車報廢了買的新車,我把之前的固定資產(chǎn)也報廢了,那之前的固定資產(chǎn)這個月還需要點擊計提折舊嗎?
好的,上牌費那張發(fā)票也加進去嗎也是加不含稅金額嗎?公戶上另外扣的購置稅要加嗎?這個月買車是把之前的車報廢了買的新車,我把之前的固定資產(chǎn)也報廢了,那之前的固定資產(chǎn)這個月還需要點擊計提折舊嗎?
?你好1. 上牌費計入? ?管理費用去 ; 購置稅 計入固定資產(chǎn)去? 2;? 報廢的當月折舊;次月不用了? ?
報廢的固定資產(chǎn),我在固定資產(chǎn)模塊那兒點擊“報廢”字樣,系統(tǒng)它自動生成了個固定資產(chǎn)清理分錄,屬于當月折舊嗎
?你好 ;? ? ? ?是的。? 報廢當月就會折舊的;次月不用了? ?
好的,報廢當月折舊就是固定資產(chǎn)清理那個分錄就完成了是吧,還有一個新車的保險費公戶上已經(jīng)扣了,但是還沒有收到發(fā)票,這個保險費需要計入固定資產(chǎn)嗎
?你好1. 是的2.? ? ? ? 保險費計入管理費用去; 不是固定資產(chǎn)哈? ?
好的,謝謝老師;最后是到增值稅申報報表時,因為這個月買了車,增值稅報表里有需要特別注意單獨填寫哪個表的嗎?
?你好1. 是的。 按照貨物? 13%稅率去報即可? ?