同學(xué)你好 簡易計稅的不可以

我們是建筑企業(yè)一般納稅人,有清包工的項目開具3%的普票給對方,收到一張該項目的增值稅專票(勞務(wù)發(fā)票),請問這張專票可以入賬嗎?按道理來說清包工是簡易征收不能抵扣進(jìn)項的。
老師您好!我公司是一般納稅人,現(xiàn)收到對方開具的簡易計稅工程服務(wù)費(fèi)專票(由于是老項目,對方開具了簡易計稅專票),我公司這個建筑工程是由對方包工包料負(fù)責(zé)修建的,應(yīng)該不屬于簡易項目吧?,我可以抵扣增值稅嗎?請老師指教!謝謝!
我們是建筑工程有限公司,接到高速項目。兩種稅率發(fā)票的備注都是一樣的。 之前開過9個點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)和工程服務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在又有一份清包工合同要開3個點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)。請問1.之前9個點(diǎn)的收到的成本專票還能抵扣嗎?2.還有就是成本和收入是怎么個比例呀?3.清包工合同是可以開3個點(diǎn)勞務(wù)費(fèi)吧?
你好,老師,施工分包單位a給總承包企業(yè)m開具百分之3的甲供材工程服務(wù)發(fā)票(本項目為部分材料甲供),勞務(wù)公司d給施工分包單位a開具百分之3勞務(wù)專用發(fā)票,請問施工分包單位能用勞務(wù)公司d給他開具的3個點(diǎn)專票抵扣增值稅稅額嗎
老師好,我單位工程勞務(wù)清包簡易征收開票3%,取得1%材料專票,我公司還有其他6%稅率的服務(wù)收入,服務(wù)收入的銷項稅可以抵扣這個1%專票嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
那就是我們正常稅率的服務(wù)可以抵扣這個材料進(jìn)項嗎?
同學(xué)你好 不是同一個項目的不能混抵
請教下老師,這個的法律法規(guī)大概查哪一條或哪一項呢?
同學(xué)你好 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第15號)文件附件2