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老師 就是有一筆費(fèi)用我不能進(jìn)項(xiàng)抵扣 但是上月我抵扣了 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出如何做賬呢

2023-04-11 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-11 09:45

你好,借成本費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶1511 追問 2023-04-11 09:48

比如 費(fèi)用我做了11300 稅1300 我抵扣了 下月我就做 借:費(fèi)用類1300 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1300

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齊紅老師 解答 2023-04-11 09:50

是的,這樣處理是對的。

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你好,借成本費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023-04-11
您好,是不想抵扣,還是不能抵扣?
2022-06-06
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-10-12
借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 但是你這個(gè)保險(xiǎn)應(yīng)該改成福利費(fèi),而且通過應(yīng)付中心出來。
2023-05-11
借:成本費(fèi)用等 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024-12-06
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