你好,借成本費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師 就是有一筆費(fèi)用我不能進(jìn)項(xiàng)抵扣 但是上月我抵扣了 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出如何做賬呢
上月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有一筆屬于個(gè)人福利不能抵扣,這個(gè)月做轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?上月這筆抵扣的進(jìn)項(xiàng)我是這么做的:借:銷售費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 這個(gè)月做轉(zhuǎn)出怎么賬務(wù)處理?
之前月度的進(jìn)項(xiàng)稅有幾筆是不應(yīng)該抵扣的,但是我已經(jīng)抵扣了,我在這個(gè)月度還能進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出么?
我上個(gè)月有張發(fā)票是簡易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不能抵扣,但是我沒注意到抵扣了,今天問稅務(wù)局讓我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那我做賬該怎么做,我是把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么
是有一個(gè)不能抵扣的進(jìn)項(xiàng) 然后我已經(jīng)抵扣了 然后賬上該怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄呢
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
比如 費(fèi)用我做了11300 稅1300 我抵扣了 下月我就做 借:費(fèi)用類1300 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1300
是的,這樣處理是對的。