同學(xué),你好 我是把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么 是的
老師我公司收到兩張專票,暫時(shí)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?。课铱戳撕芏嗵釂?wèn),說(shuō)待認(rèn)證是沒(méi)有認(rèn)證的,待抵扣是沒(méi)有抵扣的,沒(méi)認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報(bào)表自動(dòng)就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒(méi)抵扣這一說(shuō)法,我的理解是只有待抵扣這個(gè)科目,就是我暫時(shí)不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額,不知道我的理解是不是正確
老師,我們有一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,我現(xiàn)在先把發(fā)票抵扣,再把稅金轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
我上個(gè)月有張發(fā)票是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不能抵扣,但是我沒(méi)注意到抵扣了,今天問(wèn)稅務(wù)局讓我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那我做賬該怎么做,我是把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么
老師,請(qǐng)問(wèn)我有張專票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的,入賬時(shí)是按普票全額計(jì)入成本的,現(xiàn)在在3月忘記把它做不勾選處理,抵扣認(rèn)證了。這個(gè)月申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那我寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄該怎么寫(xiě)?
老師你好,我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái),我發(fā)票計(jì)入待抵扣里,認(rèn)證會(huì)把待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在專管員說(shuō)讓我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一筆發(fā)票,我怎么做分錄?
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開(kāi)來(lái)的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過(guò)母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購(gòu)買價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤(rùn)表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還要轉(zhuǎn)到未交增值稅么
同學(xué),你好 要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
我是直接沖的之前憑證,沖待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,做的借方,我可不可以跟本月的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅合在一起轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅做賬
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的