你好,其實這個要看是什么原因要轉(zhuǎn),比如說是因為用于職工福利還是本身不能抵扣。而且要知道你這張進(jìn)項票取得時的憑證是怎么做的?
老師,進(jìn)項發(fā)票沒認(rèn)證我都做到待抵扣進(jìn)項里面了,現(xiàn)在要認(rèn)證,轉(zhuǎn)出進(jìn)項,怎么寫分錄
你好,老師,請問一下,我之前收到一筆進(jìn)項發(fā)票,是不能抵扣的,我是計入:借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,那我現(xiàn)在再勾選認(rèn)證平臺做不扣稅,分錄是不是:借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
老師,什么情況下進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項稅額啊?現(xiàn)在是我把之前的進(jìn)項發(fā)票抵扣了,但是怎么記賬?
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進(jìn)項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目里面了
老師 你看我這樣做對不對 1月2月都收到了進(jìn)項發(fā)票 3萬 我做的到分錄待抵扣進(jìn)項稅額 然后3月開了發(fā)票 我認(rèn)證了2萬進(jìn)項 我就把待抵扣轉(zhuǎn)2萬到進(jìn)項 這樣對不對呢
報關(guān)今天太大,完成不了,錢錢提不出來
郭老師,問一下,享不享受小微企業(yè)是不是按年度來的。
老師你好,單位承擔(dān)個人部分的社保,匯算清繳時需要調(diào)增嗎?不調(diào)有什么風(fēng)險嗎?
早上商品我現(xiàn)金收了,后來要退店長在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會少嗎
老師 請問年終匯算清繳報告是什么?怎么弄呀
能發(fā)一份租賃合同模板嗎
第 15 題待分配的全部生產(chǎn)費用是多少啊
一般常見的稅務(wù)風(fēng)險預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
老師這個月報稅是到22號嗎?
請問老師,在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個條件同時重復(fù)的預(yù)警?
取得放入待抵扣里了,認(rèn)證就是轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅,現(xiàn)在讓轉(zhuǎn)出,暫時進(jìn)項稅額不讓用
你好,那你可以再轉(zhuǎn)到這個待抵扣這里面。
那老師,分錄怎么做?紅字?還是?
你好不用做紅字,直接借。應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項稅貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。