借:成本費用等 貸:進項稅轉(zhuǎn)出
海關(guān)繳款書,之前銀行繳款增值稅做賬入了借待抵扣進項稅額,貸:銀行;,然后這個做了進項稅額抵扣,然后分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師您好 已抵扣進項稅額 然后紅沖 進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
已經(jīng)認(rèn)證抵扣,后發(fā)現(xiàn)不能抵,做了進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進項稅額,后發(fā)現(xiàn)不能抵扣,可不可以在賬上做進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么出憑證
老師 我8月份認(rèn)證了一個票還沒回來的進項 而且這個票還是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后這個月做那個進項稅額轉(zhuǎn)出 會計分錄該怎么做
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
賬上沒有做進項,實際抵扣了,賬上該怎么調(diào)整
那么當(dāng)時你做了什么科目呢?
我當(dāng)時就直接入了費用了, 但是這個票不能抵 然后我抵扣了之后相當(dāng)于就是把原本的待認(rèn)證轉(zhuǎn)到了進像,就多轉(zhuǎn)了唄 ,然后我是不是要把那個借記應(yīng)交稅費待認(rèn)證 ,貸記應(yīng)交稅費進項 把它轉(zhuǎn)出來 然后到下個月申報的時候 再把這個不該抵扣的這個再做進項轉(zhuǎn)出 就是申報報表的時候
當(dāng)時直接做費用了就不需要做賬了只是申報是在附表2進項轉(zhuǎn)出
但是我多把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)到了進項稅額了呀,這個怎么調(diào)整
當(dāng)時都沒做進項,你怎么就轉(zhuǎn)到未交增值稅了?把你的分錄列出來看看?
我是發(fā)票認(rèn)證多少就從待認(rèn)證轉(zhuǎn)進來進項稅額多少,那張不能抵扣的發(fā)票本來就不在待認(rèn)證進項里面,結(jié)果我抵扣了,是不是會導(dǎo)致多吧待認(rèn)證的稅額轉(zhuǎn)到進項稅額里了呢
是呀,現(xiàn)在你要把虛假做的結(jié)轉(zhuǎn)做平,不知道你做了些啥科目
我就是比方說這個票不該認(rèn)證 ,但我認(rèn)證了,認(rèn)證它不是有進項稅額的數(shù)了嗎 ,我就是借記進項稅額,貸記應(yīng)交稅費待認(rèn)證進項稅額
那么現(xiàn)在你就做 借:記應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 把這個科目沖平 貸:進項轉(zhuǎn)出
那么進項稅額轉(zhuǎn)出這個貸方余額怎么處理
不需沖平進項稅額轉(zhuǎn)出,月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款