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Q

是有一個不能抵扣的進項 然后我已經(jīng)抵扣了 然后賬上該怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄呢

2024-12-06 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-06 15:15

借:成本費用等 貸:進項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9543 追問 2024-12-06 15:16

賬上沒有做進項,實際抵扣了,賬上該怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-12-06 15:19

那么當(dāng)時你做了什么科目呢?

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快賬用戶9543 追問 2024-12-06 15:25

我當(dāng)時就直接入了費用了, 但是這個票不能抵 然后我抵扣了之后相當(dāng)于就是把原本的待認證轉(zhuǎn)到了進像,就多轉(zhuǎn)了唄 ,然后我是不是要把那個借記應(yīng)交稅費待認證 ,貸記應(yīng)交稅費進項 把它轉(zhuǎn)出來 然后到下個月申報的時候 再把這個不該抵扣的這個再做進項轉(zhuǎn)出 就是申報報表的時候

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齊紅老師 解答 2024-12-06 15:26

當(dāng)時直接做費用了就不需要做賬了只是申報是在附表2進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9543 追問 2024-12-06 15:28

但是我多把待認證的轉(zhuǎn)到了進項稅額了呀,這個怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-12-06 15:29

當(dāng)時都沒做進項,你怎么就轉(zhuǎn)到未交增值稅了?把你的分錄列出來看看?

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快賬用戶9543 追問 2024-12-06 15:32

我是發(fā)票認證多少就從待認證轉(zhuǎn)進來進項稅額多少,那張不能抵扣的發(fā)票本來就不在待認證進項里面,結(jié)果我抵扣了,是不是會導(dǎo)致多吧待認證的稅額轉(zhuǎn)到進項稅額里了呢

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齊紅老師 解答 2024-12-06 15:33

是呀,現(xiàn)在你要把虛假做的結(jié)轉(zhuǎn)做平,不知道你做了些啥科目

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快賬用戶9543 追問 2024-12-06 15:41

我就是比方說這個票不該認證 ,但我認證了,認證它不是有進項稅額的數(shù)了嗎 ,我就是借記進項稅額,貸記應(yīng)交稅費待認證進項稅額

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齊紅老師 解答 2024-12-06 15:43

那么現(xiàn)在你就做 借:記應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 把這個科目沖平 貸:進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9543 追問 2024-12-06 15:57

那么進項稅額轉(zhuǎn)出這個貸方余額怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-12-06 15:58

不需沖平進項稅額轉(zhuǎn)出,月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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借:成本費用等 貸:進項稅轉(zhuǎn)出
2024-12-06
同學(xué),你好 你之前的分錄發(fā)一下
2023-10-01
同學(xué)你好 是成本的進項還是費用的進項
2023-03-01
你好,已抵扣進項稅額,紅沖是做進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 (注意:這個分錄的借方,貸方都是負數(shù)金額)
2021-08-17
同學(xué)你好 就是不能抵扣的進項已經(jīng)抵扣了,后續(xù)轉(zhuǎn)出是不是直接做一個會計分錄,然后申報時填在進項稅額轉(zhuǎn)出那就可以了嗎?——對的; 不需要在增值稅那個認證系統(tǒng)再操作啥吧——不需要
2022-07-06
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