你好,借應(yīng)交稅,非應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入,這個(gè)按照百分之一來結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
小規(guī)模納稅人,季度未達(dá)30萬,是不是填寫增值稅申報(bào)表是填寫小微企業(yè)免稅銷售額嗎?但是本期減免稅額是按3%算的呢?實(shí)際是減免一個(gè)點(diǎn)?。≡趺崔k
小規(guī)模納稅人在季度申報(bào)時(shí)增值稅免稅額是按3個(gè)點(diǎn)彈出的,1季度記賬是按1個(gè)點(diǎn)記的,這種情況應(yīng)該怎么操作
3%的小規(guī)模納稅人按1%的普票季度30萬免增值稅的會計(jì)分錄如何做?申報(bào)表上是免稅稅額是按3%計(jì)算出來的,在實(shí)際報(bào)稅申報(bào)表上是3%計(jì)算出來的稅額,而開票開的是1%的普票怎么入賬
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,季度銷售額沒有達(dá)到30萬,增值稅申報(bào)表填寫完免稅收入,增值稅自動彈出3%免稅額,實(shí)際記賬是按1%記的增值稅,這部分怎么賬務(wù)處理
老師您好!小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅沒有達(dá)到30萬增值稅申報(bào)表彈出是3個(gè)點(diǎn)的免稅額,實(shí)際記賬是按1記的,實(shí)際也不需要繳納增值稅,分錄怎么操作
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會減少或者為0
中級會計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國補(bǔ)的會計(jì)分錄說一下,謝謝
請樸老師解答,謝謝老師,請問選項(xiàng)D怎么理解,請老師舉個(gè)例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計(jì)入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計(jì)入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對上月的金額是否正確,多個(gè)賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實(shí)入的某個(gè)賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個(gè)卡號,這個(gè)怎么對賬
請樸老師解答,謝謝老師,請問老師,B選項(xiàng)怎么理解,是不是B選項(xiàng)確實(shí)產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應(yīng)交個(gè)稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理?
老師 我想問下 中級實(shí)務(wù)老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
這個(gè)招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財(cái)務(wù)軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
那就不用理會增值稅申報(bào)表里面的3%了吧 在4月記賬嗎
對的是的,是這么做,三月份三月末做。