先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%
小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,專票現(xiàn)在的稅率是3,去年是3減按1,本季度沖紅了一張去年1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。我應(yīng)該怎么申報(bào)?
小規(guī)模納稅人在季度申報(bào)時(shí)增值稅免稅額是按3個(gè)點(diǎn)彈出的,1季度記賬是按1個(gè)點(diǎn)記的,這種情況應(yīng)該怎么操作
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,季度銷售額沒有達(dá)到30萬,增值稅申報(bào)表填寫完免稅收入,增值稅自動(dòng)彈出3%免稅額,實(shí)際記賬是按1%記的增值稅,這部分怎么賬務(wù)處理
老師您好!小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅沒有達(dá)到30萬增值稅申報(bào)表彈出是3個(gè)點(diǎn)的免稅額,實(shí)際記賬是按1記的,實(shí)際也不需要繳納增值稅,分錄怎么操作
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,實(shí)際銷售額2290912.77元,按1%開的稅額22909.15為啥手動(dòng)填不了16蘭的數(shù)據(jù),應(yīng)納稅額是3個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù),實(shí)際應(yīng)該是1個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù).增值稅主表16蘭不能操作,怎么辦
小規(guī)模納稅人,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?,開票金額超過了30萬
老師,我們商品出口,報(bào)關(guān)這一塊是不是一般出口貨物物流會(huì)幫我們申報(bào)啊
老師,申請(qǐng)進(jìn)出口資質(zhì)流程能給一個(gè)啊
老師你好,一般納稅人公司購(gòu)買兩年的資產(chǎn),租賃出去,現(xiàn)在準(zhǔn)備賣掉,需要繳納哪些稅款?公司要給購(gòu)買方開具增值稅發(fā)票嗎
這答案是正確的嗎????
老師,我們有一個(gè)個(gè)人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請(qǐng)出口業(yè)務(wù),需要升級(jí)為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會(huì)推出前兩年的賬么
接了一個(gè)農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個(gè)人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請(qǐng)24年個(gè)人所得稅的時(shí)候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老師 您看在哪里填
在3%第一欄里面,12萬多的收入
減稅表里面填,收入乘以2%
有無票收入
先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。