看下你的附表一里面能修改吧。
老師,我剛發(fā)現(xiàn)以前月份有一張進項票,我做賬軟件里面沒有做賬,但是那個月我在電子稅務(wù)局填寫進項稅額的時候?qū)懥?,現(xiàn)在導(dǎo)致我轉(zhuǎn)出的未交增值稅和電子稅務(wù)局里面的留抵稅額不一樣,怎么辦呀
老師,注銷企業(yè),現(xiàn)在報12月增值稅,銷項發(fā)票沒有開,進項發(fā)票還有8萬左右,這個8萬多要怎么處理呢,直接申報增值稅么?電子稅務(wù)局申報里面界面就有出現(xiàn)了8萬多的進項發(fā)票出來要確認(rèn)的界面
老師,我剛剛進系統(tǒng)里面準(zhǔn)備報增值稅。3月份是開了1015萬多的銷項發(fā)票。但是電子稅務(wù)局里面銷項明細(xì)為什么沒有出來所有的數(shù)據(jù)呢?
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報稅的時候,發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報系統(tǒng)里面3月份開具的銷項發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù),稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說,稅控盤里面的數(shù)據(jù)會同步到電子稅務(wù)局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬的,銷項稅額是132萬多的。但是我看了下,我們在稅控盤里面開具的發(fā)票,數(shù)據(jù)沒有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報里面。我3月初是抄稅了的。
老師你好,在電子稅務(wù)局開票的 時候出現(xiàn)了這個界面,目前不能開票了,我核對了增值稅申報表,沒有找出什么問題,麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)有何問題,謝謝。(11月份沒有銷項稅額,只有小額的進項留底)
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進去,系統(tǒng)恢復(fù)進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實操報稅和財務(wù)報表
進到附表一里面試一下的,你做了上報匯總嗎?
老師,不上報匯總的話,當(dāng)月的發(fā)票不是都開不了么?
是的,當(dāng)月的發(fā)票開不了的。
老師,那出現(xiàn)這種情況,會是什么原因?qū)е碌哪??附表一也是跟這張表是一樣的
你好,很有可能它系統(tǒng)取數(shù)的問題啊。你看下附表一,自己能填寫了吧。
老師,附表一還打開不了。是不是因為前面的銷項明細(xì)數(shù)據(jù)不全,導(dǎo)致后面的附表一不能正常點開填報?
上面提示你們單位沒有上報匯總
上報匯總24小時之后,你再來看一下。
老師,我們是3月底去辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù),稅控盤都被稅局的給回收了。稅局的人說,以后都不用抄報稅清卡了呀
你好,你點上面的確定試一下。
正常的收回去,應(yīng)該不需要抄報稅上報匯總的。
老師,我試了兩次了。一點確定,就彈出界面來。沒法正常進入這個附表一來填報
找你稅務(wù)局 那邊的設(shè)置的