你好!這個(gè)需要你反結(jié)賬到原來(lái)的月份補(bǔ)錄進(jìn)去這張進(jìn)項(xiàng)票,這樣才會(huì)一致。
老師 我們11月剛剛從代賬公司那里交接回賬務(wù) 然后今天我進(jìn)入電子稅務(wù)局 發(fā)現(xiàn)她們10月份申報(bào)7-9月的時(shí)候 財(cái)務(wù)報(bào)表和城建稅她們填寫(xiě)了 但是沒(méi)有提交 然后增值稅和企業(yè)所得稅才顯示申報(bào)成功了 那現(xiàn)在該怎么辦
老師,我剛發(fā)現(xiàn)以前月份有一張進(jìn)項(xiàng)票,我做賬軟件里面沒(méi)有做賬,但是那個(gè)月我在電子稅務(wù)局填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候?qū)懥耍F(xiàn)在導(dǎo)致我轉(zhuǎn)出的未交增值稅和電子稅務(wù)局里面的留抵稅額不一樣,怎么辦呀
老師,2020年10月支付一筆物業(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票,做賬就是全額做賬,現(xiàn)在1月份才收到一筆發(fā)票,我在電子稅務(wù)局認(rèn)證了該發(fā)票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項(xiàng)稅額和電子稅務(wù)局不一致,請(qǐng)問(wèn)我該如何做賬呢?
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面3月份開(kāi)具的銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù),稅控盤(pán)被稅局收回了。但是稅局的人說(shuō),稅控盤(pán)里面的數(shù)據(jù)會(huì)同步到電子稅務(wù)局開(kāi)票模塊里面的。我們3月份總的是開(kāi)具了不含稅收入1015.38萬(wàn)的,銷項(xiàng)稅額是132萬(wàn)多的。但是我看了下,我們?cè)诙惪乇P(pán)里面開(kāi)具的發(fā)票,數(shù)據(jù)沒(méi)有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)里面。我3月初是抄稅了的。
老師,有一張專票稅號(hào)錯(cuò)誤,3月份會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候沒(méi)有注意到,賬面做抵扣了,勾選發(fā)票的時(shí)候才注意到這個(gè)錯(cuò)誤,導(dǎo)致申報(bào)金額和賬面金額不一致。在4月份將這個(gè)抵扣稅額做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是否可以?下月申報(bào)的時(shí)候放在增值稅附表二:本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額里面的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,是否可行?
老師,甲方給我們的工程款,是通過(guò)第三方平臺(tái)支付的,就是先讓我們?cè)谌狡脚_(tái)以貸款形式貸出來(lái),然后到期之后甲方再把錢(qián)通過(guò)我們賬戶還給三方平臺(tái),這個(gè)賬務(wù)處理要怎么做
老師你好,辦理代理記賬許可證書(shū)需要什么資料
公司分紅能一個(gè)月分一次嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,是需要先填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師這個(gè)分錄是對(duì)的嗎?賣掉車輛,申報(bào)無(wú)票銷售收入106000元,稅按13%
小微企業(yè),年度所得稅匯算清繳,需要申報(bào)現(xiàn)金流量表嗎?
老師好,咨詢下:公司以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù),由于當(dāng)時(shí)沒(méi)交稅,現(xiàn)在被稅務(wù)稽查,要求補(bǔ)稅。這個(gè)稅務(wù)口徑,需要更正申報(bào)嗎?比如經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)于2006年發(fā)生,更新2006稅務(wù)年報(bào),然后在今年繳款?
今年5月錢(qián)的工資可以抵扣去年的企業(yè)所得稅嗎
老師,工商年報(bào)社保信息中的:基本醫(yī)療保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額和參加生育保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額,請(qǐng)問(wèn)要怎么區(qū)分填報(bào),因?yàn)楝F(xiàn)在社保把這兩項(xiàng)合并為:基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育)申報(bào)了,我不知道要怎么區(qū)分
老師就是汽車公司賣新車的公司,,收到洗車費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?
我在這個(gè)月補(bǔ)錄不行嗎?因?yàn)槭墙衲晡逶路莸?,如果補(bǔ)錄的話,那我其他報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是都要變動(dòng)呀
你好!是的,因?yàn)槿绻阊a(bǔ)錄到這個(gè)月,那你之前月份的增值稅留抵金額也是不一致的。
報(bào)表數(shù)據(jù)有變動(dòng)影響不大嘛?我剛發(fā)現(xiàn)不是忘錄入了,是我分錄做錯(cuò)了,沒(méi)有做價(jià)稅分離
你好!那你返回去修改分錄,報(bào)表的數(shù)據(jù)變動(dòng)是會(huì)有的,但是對(duì)一整年度來(lái)說(shuō)是沒(méi)有影響的。
那還有一個(gè)就是第一次購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán),可以抵扣,這個(gè)也導(dǎo)致了做賬軟件里面未交稅費(fèi)和電子稅務(wù)局里的不一致,這個(gè)怎么處理
你好!第一次購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán),是實(shí)際抵扣的時(shí)候再轉(zhuǎn)為減免稅的,然后實(shí)際抵減的時(shí)候需要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表四,就會(huì)一致的。