您好,分錄正確的,如果未開(kāi)票申報(bào)無(wú)票收入即可,如果你一般人,稅率13%
老師,我想問(wèn)一下,以前年度購(gòu)入小轎車(chē)一輛,根據(jù)政策全額走了費(fèi)用。三年后賣(mài)掉了這輛車(chē),這輛車(chē)取得交易發(fā)票。這筆賣(mài)車(chē)做了營(yíng)業(yè)外收入,相關(guān)賣(mài)車(chē)費(fèi)用走了營(yíng)業(yè)外支出,這樣處理對(duì)嗎?另外還需要做賣(mài)車(chē)的無(wú)票銷(xiāo)售申報(bào)銷(xiāo)售繳納增值稅嗎?
公司出售一輛小轎車(chē)個(gè)人未開(kāi)票,金額25000元,已按13%不含稅金額:22123.89元申報(bào)無(wú)票收入,,銷(xiāo)項(xiàng)稅額:2876.10元,附加稅:345.13元,請(qǐng)教老師賬務(wù)處理分錄怎么做,感謝
賣(mài)出一輛汽車(chē),這個(gè)申報(bào)增值稅的時(shí)候,是按發(fā)票上的銷(xiāo)售額填報(bào)收入,還是按固定資產(chǎn)清理之后的收入填報(bào)?
老師,我們公司是銷(xiāo)售貨物的,按13%稅率開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)無(wú)票收入怎么申報(bào)稅呢?比如收入只收了3%的利潤(rùn),是按3%算稅嗎?還是要按13%申報(bào)無(wú)票收入
老師,我銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)小汽車(chē),這是23年1月購(gòu)進(jìn)的二手車(chē),當(dāng)時(shí)用二手車(chē)發(fā)票全額入賬,現(xiàn)在銷(xiāo)售了產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額2000多,我手里現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1000元,可以可以抵扣嗎,我這收入按無(wú)票收入填到13%那欄申報(bào)對(duì)嗎
老師你好,報(bào)名工作年限不夠,是哪填的不對(duì)啊
老師,請(qǐng)問(wèn)電商增值稅稅負(fù)多少?所得稅稅負(fù)多少?
這是什么費(fèi)用?怎么做賬?
老師,一般費(fèi)用票哪些開(kāi)專(zhuān)票能用的?除了住宿票,還有什么?
反向開(kāi)票室是怎么回事?
老師 我這邊是一般納稅人公司 我開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票對(duì)方說(shuō)找不到我這張發(fā)票是什么原因呢
老師,公司是餐飲公司現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)成本費(fèi)用,比方說(shuō)下半年收入140萬(wàn),統(tǒng)計(jì)稅金,我是不是還得算增值稅,
外購(gòu)產(chǎn)品銷(xiāo)出,但因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,對(duì)方?jīng)]有將問(wèn)題產(chǎn)品沒(méi)有退回給我們,我們購(gòu)貨單位已經(jīng)將發(fā)票全部開(kāi)給我們了,并且我們已經(jīng)做了認(rèn)證抵扣,由于我們沒(méi)有及時(shí)將款項(xiàng)付給供方,供方和我公司打了官司,將那筆款項(xiàng)扣除,請(qǐng)問(wèn)這樣要怎樣做賬務(wù)處理?
老師您好,個(gè)體開(kāi)專(zhuān)票,一定需要辦公戶(hù)嗎?
盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算方法