你好同學(xué),一般納稅人的話,你要記提你的稅款的話,增值稅咱是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
公司轉(zhuǎn)售出名下使用過(guò)的一輛寶馬,買(mǎi)入時(shí)382500元,已折舊158977元,收到二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票1張,發(fā)票金額1000元,請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬務(wù)處理? 取得收入1000元,需不需申報(bào)增值稅?
老師,我們這個(gè)余額的銷(xiāo)項(xiàng)票有13%和9%的,都是一般計(jì)稅方法計(jì)稅。按照開(kāi)出的25張發(fā)票加總合計(jì)13%的發(fā)票的總稅額是21306.41元,但是報(bào)稅的時(shí)候?qū)?3%的不含稅金額填好后,自動(dòng)出來(lái)的稅額是21306.39元,與實(shí)際票面稅額差0.02分,請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅時(shí)還有賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
公司出售一輛小轎車(chē)個(gè)人未開(kāi)票,金額25000元,已按13%不含稅金額:22123.89元申報(bào)無(wú)票收入,,銷(xiāo)項(xiàng)稅額:2876.10元,附加稅:345.13元,請(qǐng)教老師賬務(wù)處理分錄怎么做,感謝
麗云汽車(chē)集團(tuán)為增值稅一般納稅人,2022年5月尚未抵扣完的留抵稅額為0.51萬(wàn)元,該企業(yè)2022年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)以直接收款方式銷(xiāo)售給某汽車(chē)銷(xiāo)售公司A型小汽車(chē)10輛,每輛不含稅銷(xiāo)售價(jià)15萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額150萬(wàn)元,注明稅額19.5萬(wàn)元。價(jià)稅款已全部存入銀行。(2)以賒銷(xiāo)方式銷(xiāo)售S輛小汽車(chē)給某汽車(chē)4S店,每輛汽車(chē)不含稅售價(jià)18萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額90萬(wàn)元,稅額11.7萬(wàn)元(3)當(dāng)月以轉(zhuǎn)賬支票方式購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額60萬(wàn)元,稅額9.6萬(wàn)元;并以銀行存款支付購(gòu)進(jìn)原材料運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額2萬(wàn)元,稅額0.2萬(wàn)元。(4)企業(yè)以商業(yè)匯票結(jié)算方式購(gòu)入包裝物一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額6萬(wàn)元,稅額0.96萬(wàn)元。(5)企業(yè)將倉(cāng)庫(kù)中原生產(chǎn)用鋼材改用于企業(yè)車(chē)間的職工集體福利。該批材料原購(gòu)入成本為52萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額8.32萬(wàn)元?,F(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。要要求:計(jì)算該企業(yè)2022年6月應(yīng)繳納的增值稅稅額,并編制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。
麗云汽車(chē)集團(tuán)為增值稅一般納稅人,2022年5月尚未抵扣完的留抵稅額為0.51萬(wàn)元,該企業(yè)2022年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)以直接收款方式銷(xiāo)售給某汽車(chē)銷(xiāo)售公司A型小汽車(chē)10輛,每輛不含稅銷(xiāo)售價(jià)15萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額150萬(wàn)元,注明稅額19.5萬(wàn)元。價(jià)稅款已全部存入銀行。(2)以賒銷(xiāo)方式銷(xiāo)售5輛小汽車(chē)給某汽車(chē)4S店,每輛汽車(chē)不含稅售價(jià)18萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額90萬(wàn)元,稅額11.7萬(wàn)元(3)當(dāng)月以轉(zhuǎn)賬支票方式購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額60萬(wàn)元,稅額9.6萬(wàn)元;并以銀行存款支付購(gòu)進(jìn)原材料運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額2萬(wàn)元,稅額0.2萬(wàn)元。(4)企業(yè)以商業(yè)匯票結(jié)算方式購(gòu)入包裝物一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額6萬(wàn)元,稅額0.96萬(wàn)元。(5)企業(yè)將倉(cāng)庫(kù)中原生產(chǎn)用鋼材改用于企業(yè)車(chē)間的職工集體福利。該批材料原購(gòu)入成本為52萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額8.32萬(wàn)元?,F(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。要求:計(jì)算該企業(yè)2022年6月應(yīng)繳納的增值稅稅額,并編制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,公司租司機(jī)的農(nóng)用車(chē),司機(jī)屬于公司員工,簽訂勞動(dòng)合同,司機(jī)不想開(kāi)租車(chē)發(fā)票,想讓把租車(chē)費(fèi)用連同工資一起發(fā)給他,我們可以把給司機(jī)的租車(chē)費(fèi)用都合并算到工資里面給他發(fā)放嗎??
老師,公司貸款產(chǎn)生的利息根據(jù)銀行回單做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,聽(tīng)課說(shuō)這個(gè)利息必須取得發(fā)票才能稅前扣除,那這個(gè)利息發(fā)票開(kāi)來(lái)了怎么做分錄呢?前面已經(jīng)根據(jù)銀行回單入了財(cái)務(wù)費(fèi)用
第一年盈利84萬(wàn),第二年虧損73萬(wàn),第三年盈利62萬(wàn)。第三年所得稅匯繳時(shí)是不是不用交所得稅
農(nóng)民工賬戶里面的錢(qián)老板想提出來(lái),以什么方式取出來(lái)比較合理?
老師好,新公司注冊(cè)必填公積金這塊,要對(duì)公賬戶號(hào),可是營(yíng)業(yè)執(zhí)照都沒(méi)申請(qǐng)下來(lái)怎么填這個(gè)賬號(hào)了,這個(gè)不填又不能進(jìn)入下一步該咋辦
明細(xì)賬上那個(gè)科目哪里能看出來(lái)利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)呢?
會(huì)計(jì)在開(kāi)發(fā)票時(shí)進(jìn)銷(xiāo)不一致,比如拼接屏成套設(shè)備,買(mǎi)進(jìn)來(lái)時(shí)是支架,轉(zhuǎn)接器,大屏,開(kāi)出去的時(shí)候只開(kāi)了拼接屏,把支架,轉(zhuǎn)接器都變成了庫(kù)存,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,買(mǎi)的課程里面怎么進(jìn)電子稅務(wù)局報(bào)稅啊
老師,請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易公司,供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票的規(guī)格型號(hào)太長(zhǎng),在稅局系統(tǒng)寫(xiě)不下去,請(qǐng)問(wèn)可以簡(jiǎn)單寫(xiě)一下,開(kāi)出來(lái)嗎?或者可以附件打印蓋章?
平臺(tái)展示及視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程合同,屬于什么印花稅種
附加稅的話,咱就借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),然后借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行。
老師,清理固定資產(chǎn)這筆業(yè)務(wù)完整的分錄,謝謝
借固定資產(chǎn)清理,借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額、固定資產(chǎn)清理的差額,最后你可以轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益或者是營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)外支出。