你好同學(xué),一般納稅人的話,你要記提你的稅款的話,增值稅咱是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
公司轉(zhuǎn)售出名下使用過的一輛寶馬,買入時(shí)382500元,已折舊158977元,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票1張,發(fā)票金額1000元,請問要怎么做賬務(wù)處理? 取得收入1000元,需不需申報(bào)增值稅?
老師,我們這個(gè)余額的銷項(xiàng)票有13%和9%的,都是一般計(jì)稅方法計(jì)稅。按照開出的25張發(fā)票加總合計(jì)13%的發(fā)票的總稅額是21306.41元,但是報(bào)稅的時(shí)候?qū)?3%的不含稅金額填好后,自動(dòng)出來的稅額是21306.39元,與實(shí)際票面稅額差0.02分,請問報(bào)稅時(shí)還有賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
公司出售一輛小轎車個(gè)人未開票,金額25000元,已按13%不含稅金額:22123.89元申報(bào)無票收入,,銷項(xiàng)稅額:2876.10元,附加稅:345.13元,請教老師賬務(wù)處理分錄怎么做,感謝
麗云汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人,2022年5月尚未抵扣完的留抵稅額為0.51萬元,該企業(yè)2022年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)以直接收款方式銷售給某汽車銷售公司A型小汽車10輛,每輛不含稅銷售價(jià)15萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明金額150萬元,注明稅額19.5萬元。價(jià)稅款已全部存入銀行。(2)以賒銷方式銷售S輛小汽車給某汽車4S店,每輛汽車不含稅售價(jià)18萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明金額90萬元,稅額11.7萬元(3)當(dāng)月以轉(zhuǎn)賬支票方式購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額60萬元,稅額9.6萬元;并以銀行存款支付購進(jìn)原材料運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬元,稅額0.2萬元。(4)企業(yè)以商業(yè)匯票結(jié)算方式購入包裝物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額6萬元,稅額0.96萬元。(5)企業(yè)將倉庫中原生產(chǎn)用鋼材改用于企業(yè)車間的職工集體福利。該批材料原購入成本為52萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額8.32萬元。現(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。要要求:計(jì)算該企業(yè)2022年6月應(yīng)繳納的增值稅稅額,并編制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。
麗云汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人,2022年5月尚未抵扣完的留抵稅額為0.51萬元,該企業(yè)2022年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)以直接收款方式銷售給某汽車銷售公司A型小汽車10輛,每輛不含稅銷售價(jià)15萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明金額150萬元,注明稅額19.5萬元。價(jià)稅款已全部存入銀行。(2)以賒銷方式銷售5輛小汽車給某汽車4S店,每輛汽車不含稅售價(jià)18萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明金額90萬元,稅額11.7萬元(3)當(dāng)月以轉(zhuǎn)賬支票方式購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額60萬元,稅額9.6萬元;并以銀行存款支付購進(jìn)原材料運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬元,稅額0.2萬元。(4)企業(yè)以商業(yè)匯票結(jié)算方式購入包裝物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額6萬元,稅額0.96萬元。(5)企業(yè)將倉庫中原生產(chǎn)用鋼材改用于企業(yè)車間的職工集體福利。該批材料原購入成本為52萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額8.32萬元?,F(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。要求:計(jì)算該企業(yè)2022年6月應(yīng)繳納的增值稅稅額,并編制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。
開票開在生活服務(wù)里的發(fā)票 都不能進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎
老師,您好,我是小白。小規(guī)模納稅人報(bào)個(gè)稅怎么操作,之前的都是零申報(bào),啥都沒有填,亂報(bào)的
小公司發(fā)工資的話,就一個(gè)工資表下面附上審核審批這些就可以了是嘛?還用不用寫付款申請單這樣?
您好老師,沒有租賃業(yè)務(wù)能開租賃發(fā)票嗎
算增值稅稅負(fù) 這個(gè)除以的收入 包含哪些收入
老師,有跨境稅務(wù)問題跟您請教:基于稅務(wù)籌劃角度(相關(guān)利潤及資金盡可能轉(zhuǎn)回國內(nèi)),各相關(guān)業(yè)務(wù)國設(shè)立子公司的投資架構(gòu)如何設(shè)立能更有效防范風(fēng)險(xiǎn)及稅務(wù)成本更低。如:A.境內(nèi)母公司直接投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司;B.境內(nèi)母公司通過香港投資平臺(tái)子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司;C.境內(nèi)母公司通過新加坡投資平臺(tái)子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司等,謝謝
老師,我們公司一般戶收到一筆無追索權(quán)保理收款50700(這筆款已給對方開票,其實(shí)是回貨款,但對方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中700手續(xù)費(fèi)平臺(tái)已扣,剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶。請問老師,700元未體驗(yàn)在銀行流水上,但實(shí)際上已經(jīng)扣了,說下個(gè)月再給我們公司開票700,這個(gè)情況我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師我們是旅游公司 買那個(gè)床墊入什么科目
去年收到一筆款項(xiàng)計(jì)入借:銀行,貸:預(yù)收 去年年末申報(bào)了無票收入,今年客戶才說不需要開票了, 請問怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,請問一下我們公司之前開的發(fā)票沖紅了,已經(jīng)重新開具,這種紅字發(fā)票和重新開具的藍(lán)字發(fā)票需要做賬嗎,如果需要,分錄該怎么出
附加稅的話,咱就借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),然后借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行。
老師,清理固定資產(chǎn)這筆業(yè)務(wù)完整的分錄,謝謝
借固定資產(chǎn)清理,借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額、固定資產(chǎn)清理的差額,最后你可以轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益或者是營業(yè)外收入、營業(yè)外支出。