同學,你好 把稅額做一筆這樣的分錄 借:管理費用 負數(shù) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)
老師,我剛發(fā)現(xiàn)以前月份有一張進項票,我做賬軟件里面沒有做賬,但是那個月我在電子稅務(wù)局填寫進項稅額的時候?qū)懥?,現(xiàn)在導致我轉(zhuǎn)出的未交增值稅和電子稅務(wù)局里面的留抵稅額不一樣,怎么辦呀
老師,我公司11月份收到一張進項發(fā)票開錯了,但是認證了,12月提出申請讓對方開具紅字發(fā)票,現(xiàn)在我公司收到紅字發(fā)票后,我用軟件做賬時顯示增值稅比電子稅務(wù)局少這個稅額?
老師,2020年10月支付一筆物業(yè)費,當時沒有收到發(fā)票,做賬就是全額做賬,現(xiàn)在1月份才收到一筆發(fā)票,我在電子稅務(wù)局認證了該發(fā)票,導致我賬面進項稅額和電子稅務(wù)局不一致,請問我該如何做賬呢?
你好 老師,6月收到發(fā)票未入賬 ,但是6月已經(jīng)做了抵扣,7月記賬我做了進項稅額,我們都是收到發(fā)票做待認證進項稅額科目 ,在轉(zhuǎn)進項稅額科目,那7月應(yīng)該交的稅和賬面不一致,這種情況要如何處理???謝謝
老師您好,5月份收到1張進項發(fā)票,因質(zhì)量問題產(chǎn)生退貨,退貨的金額做了沖紅,我現(xiàn)在再、在電子稅務(wù)局進行勾選認證時,只有全額發(fā)票的金額,請問這個怎么處理一下,謝謝
請問:假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤分配-未分配利潤28500 導致利潤表和資產(chǎn)負債表都勾稽關(guān)系對不上。請問在財務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負債表還是2025年3月的資產(chǎn)負債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報表?
您好老師,請問月工資一萬元,個人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒干時付的交易費15 得出應(yīng)確認的投資收益數(shù)額嗎
個體戶奶茶店,沒做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復式記賬?請的有員工,員工報銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時候,工資寫錯了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個月租用廠房 3年 這個確認使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會計準則
計提折舊和攤銷符合謹慎性的會計質(zhì)量要求么
印花稅的計稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
那2020年匯算清繳的時候是否需要調(diào)賬呢?
同學,你好 稅額是多少?
稅額是14220.31,這個跟稅額有關(guān)系嗎?
同學,你好 不用調(diào)賬