同學(xué), 你好,這個順序可以的。
小規(guī)模納稅人,三季度開了兩張增值稅普通發(fā)票,5%稅率銷售額12萬稅額6千,怎么填寫增值稅申報表?為什么增值稅申報表上沒有表黃提示需要填寫的地方?已經(jīng)抄報稅了報表也申報完了,管理費用本年累計45萬,財務(wù)費用本年累計-12萬,凈利潤本年累計-20萬,是不是不用交增值稅呀?
小規(guī)模納稅人 ,之前一直虧損。本季度盈利,之前未見企業(yè)所得稅,增值稅。本季度發(fā)生七十萬的銷售,是不是要交1個點的增值稅,第二個企業(yè)所得稅如何交,本季度先計提,按照多少計提了在結(jié)轉(zhuǎn)損益,還是可以不計提,下個季度繳款了在進(jìn)行計提。
小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬,季度申報前,計提了增值稅,轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入,利潤是盈利的也計提了所得稅。之后是按增值稅、財報、所得稅這個順序報就行了么?有漏什么步驟么?
小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬,增值稅轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入,并且沒有個稅,那填報資產(chǎn)負(fù)債表時,應(yīng)交稅費是不是只是填所得稅金額就行了?
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 提到了財務(wù)費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務(wù)報表和企業(yè)月報都改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 賬上也沒有計提 那我應(yīng)該怎么辦
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整