您好,根據(jù)銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,那您沒資料,沒法結(jié)轉(zhuǎn)
保安服務(wù)有限公司,成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),開發(fā)票是差額開票,按開發(fā)票的差額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是應(yīng)該按當(dāng)月發(fā)放的工資結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄?然后交的社保,單位部分應(yīng)該也算在成本里面吧?會計分錄怎么做?
公司使用權(quán)責(zé)發(fā)生制,按照實際出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)票回來后的金額和之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)字有差額怎么處理,發(fā)票開的多,之前結(jié)轉(zhuǎn)的少。怎么處理,還是不用處理呢?
因為是在代賬公司做會計,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,不知道出庫數(shù)量,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?可以按照一定的去比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
我公司是建材公司,有時候賣的是購進(jìn)的具體的商品,我購進(jìn)就借庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本就主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,但是有時候又夠勁的材料加工成商品沒出去,這個怎么做賬呀,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
老師,我們銷售材料,用的進(jìn)銷存系統(tǒng)。問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本的事。正常情況下,我們當(dāng)月銷售,按出庫的累計庫存就可以結(jié)轉(zhuǎn),但現(xiàn)在涉及有一部分開了票,有一部分還未開票,還有一部分不開票,我這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?~~我是想按開發(fā)票對應(yīng)的來結(jié)轉(zhuǎn)成本,但太多了,也剔不出來,假如我按出庫一起結(jié)轉(zhuǎn),會不會有啥問題
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進(jìn)項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?