你好!你們當(dāng)月發(fā)放的工資和差額發(fā)票備注的工資金額不一致嗎?什么原因造成的?
保安服務(wù)有限公司,成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),開(kāi)發(fā)票是差額開(kāi)票,按開(kāi)發(fā)票的差額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是應(yīng)該按當(dāng)月發(fā)放的工資結(jié)轉(zhuǎn)?會(huì)計(jì)分錄?然后交的社保,單位部分應(yīng)該也算在成本里面吧?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好 公司9月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒(méi)有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒(méi)有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧,有朋友說(shuō)暫估成本,本身沒(méi)有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
老師,我們保安公司,一般納稅人,開(kāi)差額發(fā)票,季度結(jié)款。我們給保安還是按月結(jié)算。老師,那么我每月正常計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)成本,到開(kāi)發(fā)票時(shí) 確認(rèn)成本這一步應(yīng)該怎么做?
老師,我們保安公司,一般納稅人,開(kāi)差額發(fā)票,季度結(jié)款。我們給保安還是按月結(jié)算。我之前每月都正常計(jì)提了工資 做分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 。但是到我開(kāi)發(fā)票時(shí),我又多做了一個(gè)確認(rèn)成本差額的分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 貸 應(yīng)付職工薪酬(此處的金額和上一個(gè)分錄一致)。老師我是不是做重復(fù)了啊,我想調(diào)賬,應(yīng)該怎么改呢
老師,我們銷(xiāo)售材料,用的進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)。問(wèn)一下結(jié)轉(zhuǎn)成本的事。正常情況下,我們當(dāng)月銷(xiāo)售,按出庫(kù)的累計(jì)庫(kù)存就可以結(jié)轉(zhuǎn),但現(xiàn)在涉及有一部分開(kāi)了票,有一部分還未開(kāi)票,還有一部分不開(kāi)票,我這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?~~我是想按開(kāi)發(fā)票對(duì)應(yīng)的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本,但太多了,也剔不出來(lái),假如我按出庫(kù)一起結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)不會(huì)有啥問(wèn)題
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們當(dāng)月發(fā)放的工資有很多項(xiàng)目的啊,有的項(xiàng)目不是每個(gè)月都開(kāi)票的,有的是提前開(kāi)了,有的是延后開(kāi)的。
比如我們發(fā)工資發(fā)了100萬(wàn),開(kāi)發(fā)票的差額是80萬(wàn)
你好!實(shí)際工作中一般是相符的,不相符的話存在一定的差差風(fēng)險(xiǎn)。
你的意思每個(gè)月都開(kāi)發(fā)票,讓差額跟發(fā)的工資對(duì)上?這個(gè)不太現(xiàn)實(shí)吧,只要一年下來(lái)總的對(duì)上就好了吧,差額不超過(guò)發(fā)的工資應(yīng)該沒(méi)事的吧。我現(xiàn)在想問(wèn)的是如果是按我這樣開(kāi)票的話賬務(wù)處理大概是怎么樣的,工資跟社保這塊。
你好!如果查賬需要單獨(dú)解釋?zhuān)幸欢ǖ娘L(fēng)險(xiǎn),特別是跨年度的數(shù)據(jù),像你這種情況,12月底你能都把全年的核對(duì)上嗎?一旦跨年度匯算清繳的時(shí)候就存在風(fēng)險(xiǎn)。
嗯嗯~你說(shuō)的對(duì)。那我想問(wèn)你一下,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候單位社保這塊需要加進(jìn)去嗎?
你好!單位承擔(dān)部分可以計(jì)算,