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保安服務(wù)有限公司,成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),開(kāi)發(fā)票是差額開(kāi)票,按開(kāi)發(fā)票的差額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是應(yīng)該按當(dāng)月發(fā)放的工資結(jié)轉(zhuǎn)?會(huì)計(jì)分錄?然后交的社保,單位部分應(yīng)該也算在成本里面吧?會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2020-08-20 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-20 14:57

你好!你們當(dāng)月發(fā)放的工資和差額發(fā)票備注的工資金額不一致嗎?什么原因造成的?

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快賬用戶(hù)3326 追問(wèn) 2020-08-20 14:59

我們當(dāng)月發(fā)放的工資有很多項(xiàng)目的啊,有的項(xiàng)目不是每個(gè)月都開(kāi)票的,有的是提前開(kāi)了,有的是延后開(kāi)的。

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快賬用戶(hù)3326 追問(wèn) 2020-08-20 15:00

比如我們發(fā)工資發(fā)了100萬(wàn),開(kāi)發(fā)票的差額是80萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2020-08-20 15:00

你好!實(shí)際工作中一般是相符的,不相符的話存在一定的差差風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶(hù)3326 追問(wèn) 2020-08-20 15:03

你的意思每個(gè)月都開(kāi)發(fā)票,讓差額跟發(fā)的工資對(duì)上?這個(gè)不太現(xiàn)實(shí)吧,只要一年下來(lái)總的對(duì)上就好了吧,差額不超過(guò)發(fā)的工資應(yīng)該沒(méi)事的吧。我現(xiàn)在想問(wèn)的是如果是按我這樣開(kāi)票的話賬務(wù)處理大概是怎么樣的,工資跟社保這塊。

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齊紅老師 解答 2020-08-20 15:08

你好!如果查賬需要單獨(dú)解釋?zhuān)幸欢ǖ娘L(fēng)險(xiǎn),特別是跨年度的數(shù)據(jù),像你這種情況,12月底你能都把全年的核對(duì)上嗎?一旦跨年度匯算清繳的時(shí)候就存在風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶(hù)3326 追問(wèn) 2020-08-20 15:24

嗯嗯~你說(shuō)的對(duì)。那我想問(wèn)你一下,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候單位社保這塊需要加進(jìn)去嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-20 16:15

你好!單位承擔(dān)部分可以計(jì)算,

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你好!你們當(dāng)月發(fā)放的工資和差額發(fā)票備注的工資金額不一致嗎?什么原因造成的?
2020-08-20
你好,同學(xué)。 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,合同履約 成本
2020-12-30
工程結(jié)算計(jì)入短期流動(dòng)資產(chǎn)或者應(yīng)收賬款項(xiàng)目,工程施工余額計(jì)入存貨項(xiàng)目
2021-11-17
學(xué)員你好,做一筆紅字分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 貸 應(yīng)付職工薪酬 再做一筆調(diào)整分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020-12-31
您好,若沒(méi)有成本,則不需要暫估,因?yàn)楹笃谝驳眉t字沖回。
2020-10-18
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