你好!銷售了多少庫存商品就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本。
(你好,一種情況是有庫存也就說有數(shù)量,但是你結(jié)轉(zhuǎn)的成本的金額大于購買的金額這樣金額出負存,一種你建賬的時候沒有選擇負庫存不可以出貨) 問題一:我現(xiàn)在只是生成外購入庫和領(lǐng)料憑證呀,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這里怎么說結(jié)轉(zhuǎn)的成本大于購買的金額出現(xiàn)負數(shù),可以舉例數(shù)字說明嗎?
(你好,一種情況是有庫存也就說有數(shù)量,但是你結(jié)轉(zhuǎn)的成本的金額大于購買的金額這樣金額出負存,一種你建賬的時候沒有選擇負庫存不可以出貨) 問題一:我現(xiàn)在只是生成外購入庫和領(lǐng)料憑證呀,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這里怎么說結(jié)轉(zhuǎn)的成本大于購買的金額出現(xiàn)負數(shù),可以舉例數(shù)字說明嗎?
因為是在代賬公司做會計,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,不知道出庫數(shù)量,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?可以按照一定的去比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
沖紅發(fā)票相關(guān)分錄問題:我主要是數(shù)量理不對,第一個:如果本月實際銷售10件商品,沖紅上月的銷售發(fā)票數(shù)量是6件,那么沖收入就按票上數(shù)量6件做負數(shù),沖成本也按照6件沖,到這里沒有問題,我不懂的就是,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是要結(jié)轉(zhuǎn)本月實際賣出的10件的成本嗎? 那收入轉(zhuǎn)利潤的時候為什么只轉(zhuǎn)4件?我想知道哪里錯了。第二個問題:如果本月實際賣出4件,沖紅上月10件,沖收入、沖成本都按照10件沖,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候要按照實際賣出的4件成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎,利潤轉(zhuǎn)收入是按照-6件轉(zhuǎn)的,這個又是哪里錯了?我就是弄不懂,按照我這個步驟沖掉后,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候這個數(shù)量到底按照哪個數(shù)來結(jié)轉(zhuǎn),收入轉(zhuǎn)利潤我是理解的,要實際數(shù)量減去沖紅數(shù)量,成本的我就不懂了。
你好請問一下,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候庫存商品可以出現(xiàn)負數(shù)嗎?是因為沒有收到票,貨物已經(jīng)收到了但是沒有入賬,現(xiàn)在又賣出去了,結(jié)轉(zhuǎn)成本后發(fā)現(xiàn)庫存商品為負數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師好,如果上一家公司因為資金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補,還能補以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補,稅局會強制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
銷售價格,和進貨價格肯定不一樣的呀,就按照銷售結(jié)轉(zhuǎn)嗎
不是哦,比如你們收入的庫存商品數(shù)量是多少,然后用銷售數(shù)量乘以入庫單價就是要結(jié)轉(zhuǎn)的成本啦
好的謝謝老師。我再思考下
不客氣,祝你工作順利!