可以的,可以這么做的。l
老師:您好,公司收到分期購買的合同,已經(jīng)通過銀行流水支付了分期款,但是對方未開具發(fā)票,請問 我這邊是等到收到發(fā)票再做呢,還是說可以先根據(jù)合同入賬。然后發(fā)票到了,直接把發(fā)票附在用合同做賬的憑證后面呢
老師每月我先做銀行流水,現(xiàn)金,再做費用發(fā)票,再做采購和銷售發(fā)票!還有圖片計提的分錄大致每個月是這樣嗎
老師,我收到的費用票和成本票我可以先做了賬嗎?銀行存款等月初打出一正月的做銀行流水賬。這樣可以嗎?
老師,我想問下正常的做賬憑證順序是,先做購入下來是銷項,然后是費用,銀行流水,工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本這些,我想問下,購入和銷售的時候比如說當月有付款或者收款,但是金額不一定對的上,我是先做應付或者應收賬款,后面做銀行的時候借應收或者應付。還是做一部分銀行,再做一部分應收和應付
老師,外賬具體做賬流程是怎么樣的?是不是先登記銷售發(fā)票,再登記進項發(fā)票,然后登記銀行流水。
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓交多少個人所得稅怎么評估
付銀行自助設備使用費如何入賬?
企業(yè)領(lǐng)用自產(chǎn)的產(chǎn)品 用于哪些方面視同銷售
電商公司,多店鋪矩陣模式,不同店由不同人掛名,每天需往各個店鋪預充值流量費,期間還會有平臺免費給的紅包可抵扣流量費使用,預充值的錢不會都會有多。平臺報表可一天一天查看用使用情況。 客戶下單了要第三方公司代發(fā)貨物,每筆成本為貨物成本+快遞包裝費+服務費,隔天結(jié)算前一天的貨款, 客戶收貨后錢到平臺,平臺押13天的賬款, 中間可能會有退貨,得重新核對一遍貨款,退貨實物先退到我們自己這,退一大堆后,我們可能會拿一點點出來試用,用不了那么多,剩下的再統(tǒng)一退回第三方公司。 不同店由不同人掛名,13天后貨款到賬要提現(xiàn)到不同人的卡上。 有點亂,不知道會計分錄怎么做,沒做過電商,萬分感謝老師的解答。
假如一張發(fā)票,開了藍票票折,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的名稱有問題,對方全部紅沖重開,紅沖的發(fā)票只能顯示折后的金額嗎
老師,您好~想咨詢下,審計報告中,適用小企業(yè)會計準則的公司,財務報表的編制基礎,與適應企業(yè)會計準則的公司,文字表述一致嗎?
老師,我們不用預收、預付科目,但軟件系統(tǒng)里生成財務報表時又體現(xiàn)了預收、預付,可以按這個申報嗎
老師,請問我們新建的民宿,綠化的花草,觀光石,是進房屋的在建工程還是,管理費用——綠化
老師個體戶經(jīng)營所得稅怎么申報,稅額是多少
老師,個體戶沒有開過發(fā)票,但是稅務系統(tǒng)顯示查賬征收,這個申報增值稅是0申報嗎?
好的老師,我和問題,這月把3月開進來的進項發(fā)票做退稅抵扣勾選了,那怎么入賬,具體分錄是什么呢?
你好,你當時做了應交稅費,應交增值稅進項嗎?如果是的話,之前的不用動,你在底扣勾選里面申報抵扣就可以。
我還沒做賬呢,不知道那張發(fā)票怎么入
還有后期要怎么申報增值稅,第一次操作
借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項貸銀行放款。
那就是還是和以前發(fā)票正常抵扣是一樣分錄嘍
對的,是的,是這么做的。
老師,那申報增值稅附表二是不是有變動?
對的,是的,35欄里面填寫。
那有老師說26,28也填寫嗎
不填寫啊,選擇的是抵扣勾選,又不是退稅勾選。
老師,就是退稅勾選的發(fā)票要怎么計賬和申報增值稅
借庫存商品應交稅費用交增稅進項,貸銀行放 附表2 2到28,還有35欄里面填寫。