可以的,可以這么做的。
你好,我單位補繳了2018年的企業(yè)所得稅3750和滯納金1241.25,我單位執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,所以我沒有通過以前年度損益科目,您看我這樣做分錄對不對,①借:利潤分配-未分配利潤 3750,貸:應交稅費-應交所得稅 3750, ② 借:應交稅費-應交所得稅 3750,營業(yè)外支出-滯納金 1241.25,貸:銀行存款 4991.25
小企業(yè)準則,2021年12月份,企業(yè)所得稅沒有計提。2022年1月份,借:企業(yè)所得稅貸:應交稅費-所得稅。繳稅時,借:應交稅費-所得稅,貸:銀行存款。所以1月份利潤表倒數第二行,有企業(yè)所得稅,理論上不應該有。這個問題到2022年3月份做賬才發(fā)現,請問老師如何補救分錄和補救利潤表?用友T3小企業(yè)準則沒有以前年度損益調整。
老師 我去年12月稅務局讓繳納所得稅交了531元 沒有做計提啥的 12月繳納的現在1-3月做賬 我小規(guī)模 我不知道咋做賬了 咱們軟件我啟用小會計準則沒發(fā)新增這個以前年度這個科目 如何做賬
老師 我去年12月稅務局讓繳納所得稅交了531元 沒有做計提啥的 12月繳納的現在1-3月做賬 我小規(guī)模 我不知道咋做賬了 咱們軟件我啟用小會計準則沒發(fā)新增這個以前年度這個科目 能這樣做不 借 應交稅費-企業(yè)所得稅531 貸現金 531 借 未分配531 貸 應交稅費531
老師 我去年12月沒計提城建 教育費 完了就扣稅款 1月做賬 我小規(guī)模 不能用以前年度這科目 這樣做對不 這借 應交稅費 貸 銀行 借 未分配 貸 應交稅費
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產車,補計提折舊用以前年度損益調整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
老師就是做這一步借 利潤分配 貸 應交稅費是結轉自動生成還是我需要我輸入憑證了
是的是的,需要你自己輸入。
那我明白了老師
不用客氣,工作愉快。