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你好,我單位補繳了2018年的企業(yè)所得稅3750和滯納金1241.25,我單位執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,所以我沒有通過以前年度損益科目,您看我這樣做分錄對不對,①借:利潤分配-未分配利潤 3750,貸:應交稅費-應交所得稅 3750, ② 借:應交稅費-應交所得稅 3750,營業(yè)外支出-滯納金 1241.25,貸:銀行存款 4991.25

2021-11-23 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-23 14:00

對的是的分錄是這么做

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快賬用戶3410 追問 2021-11-23 14:06

那我需要調(diào)盈余公積嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-23 14:10

你好,這個3萬元的大寫需要的需要,紅沖多計提的。

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齊紅老師 解答 2021-11-23 14:10

需要的需要紅沖多計提的。

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快賬用戶3410 追問 2021-11-23 14:11

你是回答我的問題嗎?3萬元是什么?

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齊紅老師 解答 2021-11-23 14:13

不是 之前的發(fā)錯了 需要的需要紅沖多計提的

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快賬用戶3410 追問 2021-11-23 14:36

怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-11-23 14:41

借盈余公積貸利潤分配盈余公積 借利潤分配盈余公積貸利潤分配未分配利潤

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對的是的分錄是這么做
2021-11-23
你好,借利潤分配,未分配利潤 貸應交稅費,企業(yè)所得稅 借應交稅費,企業(yè)所得稅貸銀行存款。小企業(yè)會計準則,它沒有以前年度損益調(diào)整科目地。
2022-11-24
同學你好 紅沖之前的錯誤的 然后按照下面正確的來
2021-07-08
您好,利潤分配-以前年度損益調(diào)整,直接用以前年度損益調(diào)整
2021-07-11
你好,金額不大,可以不調(diào)表,直接在納稅當月確認 借:所得稅費用2320 營業(yè)外支出 689.04 貸 銀行存款3006.04
2024-01-29
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