對的是的分錄是這么做
老師好,我們是小企業(yè)會計準則,補交了筆去年的所得稅我做分錄,借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費,貸銀行存款,借利潤分配未分配,貸所得稅費用對嗎
我在年初的時候補繳2019年企業(yè)所得稅,會計分錄是借:應交稅金_應交所得稅,貸:銀行存款。請問我現(xiàn)在年末是否應該再做一筆分錄:借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配_未分配利潤,對嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,稅會差異需補交所得稅,賬套中有1、利潤分配-未分配利潤和利潤分配-以前年度損益調(diào)整這兩個科目,分錄我應該怎么寫合適: 1、借:利潤分配-以前年度損益調(diào)整 73 貸:應交稅費-應交所得稅 73 借:應交稅費-應交所得稅 73 貸:銀行存款 73 借:利潤分配 -未分配利潤 73 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整 73 這樣寫對不對?
你好,我單位補繳了2018年的企業(yè)所得稅3750和滯納金1241.25,我單位執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,所以我沒有通過以前年度損益科目,您看我這樣做分錄對不對,①借:利潤分配-未分配利潤 3750,貸:應交稅費-應交所得稅 3750, ② 借:應交稅費-應交所得稅 3750,營業(yè)外支出-滯納金 1241.25,貸:銀行存款 4991.25
補繳2021年的企業(yè)所得稅2320,稅收滯納金689.04。 借:利潤分配~未分配利潤2320 營業(yè)外支出~稅收滯納金689.04 應交稅費~企業(yè)所得稅23230 貸:應交稅費~企業(yè)所得稅2320 銀行存款3006.04 請問這樣寫可以嗎?
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負債表是不是這么填
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
那我需要調(diào)盈余公積嗎?
你好,這個3萬元的大寫需要的需要,紅沖多計提的。
需要的需要紅沖多計提的。
你是回答我的問題嗎?3萬元是什么?
不是 之前的發(fā)錯了 需要的需要紅沖多計提的
怎么做分錄?
借盈余公積貸利潤分配盈余公積 借利潤分配盈余公積貸利潤分配未分配利潤